你好,今年計(jì)提時(shí)少計(jì)提就可以的
老師,之前19年有個(gè)月計(jì)提的殘保金后來免了,我今年直接沖管理費(fèi)用,還是今年計(jì)提時(shí)可以少提
老師,我之前一年少計(jì)提了車間的電費(fèi),這個(gè)月補(bǔ)提,能直接記到管理費(fèi)用里邊嗎?
老師,2020年費(fèi)用計(jì)提多了,這最后一個(gè)月想把之前都計(jì)提的沖了,管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了!可以嗎?
殘保金22年末計(jì)提了,今年發(fā)布了繼續(xù)免征,我能不能直接做一筆負(fù)數(shù)分錄 計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用 10000 貸:其它應(yīng)付款10000 現(xiàn)在我這樣做可以嗎? 借:管理費(fèi)用-10000貸:其它應(yīng)付款-10000
老師,我去年12月的計(jì)提工資,今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時(shí)做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計(jì)提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過以前年度損益調(diào)整科目
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
那如果我是交的時(shí)候才計(jì)提呢,先計(jì)提再借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款?
是的,需要先計(jì)提再繳納
好的老師 那我計(jì)提時(shí)要不要摘要上備注19年多提,本次少提
可以的,寫上這樣以后方便備查