同學(xué),你好
那你就根據(jù)老會(huì)計(jì)說(shuō)的做。把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面。然后做費(fèi)用明細(xì)表
老師,我的前任會(huì)計(jì)只把賬19年的賬余額表和憑證交給我,20年的交不出來(lái),然后她說(shuō)她把賬做到了6月份,老師遇到這種情況我應(yīng)該怎么辦?是不是按照19年的余額表填寫(xiě)期初,20年的自己再重新做一遍?還是有什么方法告她,或者等他把7月份的一起做了?
9月份買的酒水入賬,11月份收到發(fā)票,是在11月份做一張同樣的紅字憑證,然后在重新做一筆分錄,就可以吧!另外9月份做的分錄是借管理費(fèi)用酒水貸其他,11月做個(gè)紅字分錄,這些酒水需要給員工發(fā)福利是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸銀行及其他嗎?然后把發(fā)票放到這張后面,在附一張發(fā)放的明細(xì),這樣對(duì)嗎
9月份買的酒水入賬,11月份收到發(fā)票,是在11月份做一張同樣的紅字憑證,然后在重新做一筆分錄,就可以吧!另外9月份做的分錄是借管理費(fèi)用酒水貸其他,11月做個(gè)紅字分錄,這些酒水需要給員工發(fā)福利是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸銀行及其他嗎?然后把發(fā)票放到這張后面,在附一張發(fā)放的明細(xì),這樣對(duì)嗎
老師,我面試4s店會(huì)計(jì)的時(shí)候面試官說(shuō)“出納本身要先做平資金的賬,現(xiàn)金的賬他們來(lái)做,對(duì)方科目我們定了一個(gè)資本公積,他們先在金蝶做,做完以后導(dǎo)給會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)做后面的資本公積這一塊,然后入到相應(yīng)部門?!闭?qǐng)問(wèn)這句話原理是什么,為什么用到資本公積?出納怎么記賬?會(huì)計(jì)又怎么記賬?
您好老師 我6月份有張憑證本來(lái)是普票的 我沒(méi)有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進(jìn)了管理費(fèi)用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個(gè)7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)分錄要怎么做或者對(duì)這筆賬務(wù)怎么處理較好?
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),開(kāi)貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)給對(duì)方?去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒(méi)有錢支付,承包方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)進(jìn)來(lái)10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎