您好,是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,不結(jié)轉(zhuǎn)也沒事。
老師,年底進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)分錄結(jié)轉(zhuǎn)?
請問年底應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)分錄??
老師,你好!銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄,謝謝!
老師您好!年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金銷項(xiàng)稅580000元,進(jìn)項(xiàng)票稅780000元留底200000元,結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做的呀?
老師,年底了我要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額及銷項(xiàng)稅額,會計(jì)分錄怎么做?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
不結(jié)轉(zhuǎn)也行嘛?
如果結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫分錄?
對,不結(jié)轉(zhuǎn)也行,也是可以的
你的銷項(xiàng)是大于進(jìn)項(xiàng)嗎?
是的,老師
銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 再把轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅
全年發(fā)生的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)額?還是當(dāng)月的?
肯定是當(dāng)月的,之前的肯定也都結(jié)轉(zhuǎn)了
以前只是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果你前都沒結(jié)轉(zhuǎn)的話現(xiàn)在也別結(jié)轉(zhuǎn)了,賬上掛著就行,沒必要了再轉(zhuǎn),如果非要轉(zhuǎn)就把之前的都轉(zhuǎn)了
不轉(zhuǎn)也行就不轉(zhuǎn)了
對啊,不轉(zhuǎn)也不是錯(cuò)誤的,只是每個(gè)人記賬習(xí)慣不同
老師,用軟件記賬的是不是都結(jié)轉(zhuǎn)啊
不是,這個(gè)沒有規(guī)定的,用軟件記賬和手工賬沒啥區(qū)別,手工賬只是手寫而已。
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評,多謝。