借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進(jìn)項200,銷項100,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)100 這么做分錄對嗎?
請問年底應(yīng)交稅費-進(jìn)項、銷項、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅費分錄??
請問一下,月末進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項大于銷項,分錄是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)的分錄嗎?
請問年底應(yīng)交稅費的;銷項稅額;進(jìn)項稅額;轉(zhuǎn)出未交進(jìn)項稅額等要如何結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進(jìn)項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)和應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項和進(jìn)項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅。
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適