不是按月申報(bào),你可以直接反結(jié)賬去沖掉可以,計(jì)提不對(duì)話,進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣認(rèn)證的有點(diǎn)出入11月份反結(jié)轉(zhuǎn) 沖掉,計(jì)提不對(duì)重新計(jì)提
我現(xiàn)在11月份做的賬應(yīng)繳納的稅費(fèi)和實(shí)際繳納的稅費(fèi)不符,核對(duì)了一下科目余額表銷項(xiàng)稅額和稅控盤的一致,進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣認(rèn)證的有點(diǎn)出入11月份反結(jié)轉(zhuǎn)了 而且把之前沒計(jì)提的稅金系統(tǒng)生成憑證了 接下來要在11月份調(diào)整嗎
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額,是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表,我覺得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額好像不對(duì),這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個(gè)我該怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的余額我需要怎么做平?
2020年有一份不含稅10萬(wàn)元的,稅額13000的原材料進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,2021年9月份,稅務(wù)局認(rèn)定對(duì)方企業(yè)為走逃企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我做的分錄是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本13000,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在11月份稅務(wù)局又要求把成本調(diào)出來,繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問,成本調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則無(wú)法使用以前年度損益調(diào)整科目。
老師,我們是一般納稅人,6月份供應(yīng)商給我們開具的專票,發(fā)票7月份拿過來,入賬到7月份,但是在6月份屬期的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了,現(xiàn)在就是6月份賬面進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認(rèn)證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢?6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
23年11月份有一張電子專票在當(dāng)月已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了,今年一月份無(wú)意看到23年12月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù),我和我的明細(xì)賬全年進(jìn)項(xiàng)稅額核對(duì)了一下,突然發(fā)現(xiàn)有差異,接著我查找核對(duì)發(fā)現(xiàn)是23年11月份漏做了一張電子專票材料費(fèi),您說我應(yīng)該怎么處理?
地址變更,在電子稅務(wù)局上面沒有先變更主管稅務(wù)機(jī)關(guān),直接操作了了變更退稅機(jī)關(guān),這個(gè)有影響嗎
想問下老師這個(gè)第一行,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么算,之前問的老師是說按當(dāng)年的工資標(biāo)準(zhǔn)比如一個(gè)員工的繳費(fèi)基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個(gè)50724就是一個(gè)人繳費(fèi)基數(shù),是這樣算的嗎?
統(tǒng)計(jì)云平臺(tái)B203表財(cái)務(wù)月報(bào),上月預(yù)估的數(shù)據(jù)比本月實(shí)際出的報(bào)表數(shù)還高,提交審核時(shí)需說明原因?這個(gè)應(yīng)該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶溝
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶溝通,
一般納稅人公司,近兩年未經(jīng)營(yíng),準(zhǔn)備稅務(wù)注銷,但是應(yīng)付賬款-暫估科目有5萬(wàn),其他應(yīng)付款-法人科目貸方余額52萬(wàn),未分配利潤(rùn)-50萬(wàn),請(qǐng)問可以直接申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,然后走即辦注銷嗎?
統(tǒng)計(jì)云平臺(tái)B203表財(cái)務(wù)月報(bào),上月預(yù)估的數(shù)據(jù)比本月實(shí)際出的報(bào)表數(shù)還高,提交審核時(shí)需說明原因?這個(gè)應(yīng)該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶溝通,
我們是工程公司 給包工頭代發(fā)工資 然后包工頭給我們開發(fā)票 然后全部以代發(fā)工資形式結(jié)算工程款這樣可以嗎。開發(fā)票內(nèi)容是工程服務(wù)。施工費(fèi)
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)投房的題,外購(gòu)寫字樓直接出租,折舊不是應(yīng)該參照固定資產(chǎn)折舊嗎,當(dāng)月購(gòu)入下月折舊,當(dāng)月停止的,下個(gè)月停止折舊,那22年3月購(gòu)入,不是應(yīng)該4月開始折舊,折舊時(shí)間應(yīng)該只有9個(gè)月呀