沖銷多暫估,即做相反分錄

你好,如果暫估成本跨年了,之前暫估多了200,現(xiàn)在怎么做分錄?
老師,之前暫估入庫的后邊收不到發(fā)票,如何做賬務(wù)處理啊
費用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-暫估
請問老師,以前年度的暫估,有些估多了有些估少了如何做賬務(wù)處理?
老師,之前預(yù)付了賬款 38000,但是發(fā)票一直未回來,請問應(yīng)該如何做暫估
你好,我想問一下,嗯,我們10月份給員工交了社保了,但是嗯像養(yǎng)老、醫(yī)療和失業(yè)分別補交了一到九月的這個保險金額,我該這個補交的這個怎么記賬呢?
軟件行業(yè)增值稅即征即退怎樣操作,達到什么要求
老師,您好,生產(chǎn)企業(yè)出口貨退稅填寫申報表提示免抵退匯總表1a4a5a10a欄與相關(guān)明細(xì)表合計數(shù)不一致怎么回事,怎么解決呢,提交不了報表
請問流水中支付給員工的仲裁支出應(yīng)該記什么分錄
老師你好,金蝶軟件怎么修改二級科目?
收到老外的運費,單獨開了形式發(fā)票,不在報關(guān)單上,報關(guān)單上是F0B,這個運費能否做免抵退收入?
更正以前年度的涉及制造費用,在今年是應(yīng)該更正在做在利潤分配-未分配利潤吧,
有的時候原材料生產(chǎn)上還有,沒有領(lǐng)用,這種可以嗎?
一般線路板制造的毛利率是多少
個稅申報工資有所調(diào)整,期中還包含餐補福利費怎么申報。
去年的暫估,匯算我知道紅沖,但是成本成為負(fù)數(shù)了,這個怎么處理
不用處理了,本來就是多暫估了
主營業(yè)務(wù)成本在本期是負(fù)數(shù)了
是的,只要本年累計是正數(shù),沒關(guān)系
今年沒有業(yè)務(wù),所以是累計負(fù)數(shù)
如果這樣,若沒有做匯算,可通過以前年度損益調(diào)整來處理
匯算還沒有做,賬做平了在匯算清繳
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
匯算按調(diào)整后的利潤表申報