沖銷(xiāo)多暫估,即做相反分錄
你好,如果暫估成本跨年了,之前暫估多了200,現(xiàn)在怎么做分錄?
老師,之前暫估入庫(kù)的后邊收不到發(fā)票,如何做賬務(wù)處理啊
費(fèi)用暫估入賬后如何沖銷(xiāo),之前做了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估
請(qǐng)問(wèn)老師,以前年度的暫估,有些估多了有些估少了如何做賬務(wù)處理?
老師,之前預(yù)付了賬款 38000,但是發(fā)票一直未回來(lái),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何做暫估
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話(huà)怎么寫(xiě)憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷(xiāo)項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷(xiāo)存表格嗎?
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
去年的暫估,匯算我知道紅沖,但是成本成為負(fù)數(shù)了,這個(gè)怎么處理
不用處理了,本來(lái)就是多暫估了
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在本期是負(fù)數(shù)了
是的,只要本年累計(jì)是正數(shù),沒(méi)關(guān)系
今年沒(méi)有業(yè)務(wù),所以是累計(jì)負(fù)數(shù)
如果這樣,若沒(méi)有做匯算,可通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)處理
匯算還沒(méi)有做,賬做平了在匯算清繳
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤(rùn)
匯算按調(diào)整后的利潤(rùn)表申報(bào)