沖銷多暫估,即做相反分錄
你好,如果暫估成本跨年了,之前暫估多了200,現在怎么做分錄?
老師,之前暫估入庫的后邊收不到發(fā)票,如何做賬務處理啊
費用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費用,貸:其他應付款-暫估
請問老師,以前年度的暫估,有些估多了有些估少了如何做賬務處理?
老師,之前預付了賬款 38000,但是發(fā)票一直未回來,請問應該如何做暫估
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數據也加上成了本期數據,這個要怎么更正
今天發(fā)現2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
去年的暫估,匯算我知道紅沖,但是成本成為負數了,這個怎么處理
不用處理了,本來就是多暫估了
主營業(yè)務成本在本期是負數了
是的,只要本年累計是正數,沒關系
今年沒有業(yè)務,所以是累計負數
如果這樣,若沒有做匯算,可通過以前年度損益調整來處理
匯算還沒有做,賬做平了在匯算清繳
借:應付賬款-暫估 貸:未分配利潤
匯算按調整后的利潤表申報