您好,這樣是不可以的呢
老師,請(qǐng)問(wèn),我們現(xiàn)在其他應(yīng)付款掛的大股東的金額很大,無(wú)力支付。而我們未分配利潤(rùn)是虧損的。我們能直接以其他應(yīng)付款掛賬金額來(lái)補(bǔ)嗎。直接進(jìn)到未分配利潤(rùn)可以嗎?分錄怎么做?
你好,其他應(yīng)收應(yīng)付款科目能直接往未分配利潤(rùn)里面轉(zhuǎn)嗎,在賬上掛著的應(yīng)交稅金能往未分配利潤(rùn)上轉(zhuǎn)嗎
老師好,老板有家個(gè)獨(dú)現(xiàn)在要轉(zhuǎn)手掉,利潤(rùn)分配-未分配有余額,其他應(yīng)收款-法人里面也有余額,能不能寫(xiě)分錄分配掉?:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)收款-法人?這樣寫(xiě)分錄?
老師好,我們老板有家個(gè)獨(dú)公司,交完稅后幫他做利潤(rùn)分配,科目里面有其他應(yīng)收款-法人,可以寫(xiě): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)收款-法人 這樣嗎? 還有摘要可以寫(xiě)“調(diào)賬”嗎?
老師,企業(yè)注銷(xiāo)的話(huà),這個(gè)預(yù)收賬款,跟固定資產(chǎn)可以直接轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎?其他應(yīng)付款跟貨幣資金抵掉后剩的差額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)可以嗎?那么未分配利潤(rùn)就成正數(shù)了,該怎么處理?直接交個(gè)稅嗎?
@樸老師為什么這里的成本是990元,我的理解是,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的部分應(yīng)該計(jì)入成本里面,應(yīng)該是1013+100.9,可以簡(jiǎn)單解釋一下,并且寫(xiě)一下完整的分錄么?
老師,我出口到白俄一票貨,做的EXW,貨代提供的報(bào)關(guān)單指運(yùn)港是中國(guó)境內(nèi),因此辦理退稅時(shí)稅務(wù)局要求提供出境貨物備案清單,這個(gè)清單是貨代提供還是我自己申請(qǐng),如何能得到出境貨物備案清單呢
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn) 模具,錄入固定資產(chǎn)卡片,原值 是含稅的數(shù)值 還是 價(jià)格和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的合計(jì)數(shù)呢?這里是生產(chǎn)水表的模具,期數(shù)是填寫(xiě)60期還是多少?卡片里面有原值 稅額 殘值率 (一般5%默認(rèn))等
公司退回實(shí)收資本,會(huì)計(jì)憑證做完并過(guò)賬后,現(xiàn)金流量表上沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),期末余額還是原來(lái)那些,是什么原因?
老師,通過(guò)公司與公司之間借款的方式來(lái)把流水做起來(lái),可以嗎
老師,期中建賬導(dǎo)入的固定資產(chǎn)卡片怎么在期初余額顯示(U8)
老師,麻煩問(wèn)一下,公司在開(kāi)業(yè)期間已經(jīng)有了收入,不能用開(kāi)辦費(fèi),那么開(kāi)業(yè)的時(shí)候買(mǎi)的一些地毯,條幅,花,擺件之類(lèi)的東西,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用什么費(fèi),
成本的料工費(fèi)綜合結(jié)轉(zhuǎn)那塊,所有費(fèi)用用一個(gè)月的嗎?例如水電費(fèi)拿一個(gè)月的來(lái)分?jǐn)傔M(jìn)每種產(chǎn)品里
老師好,房貸一年專(zhuān)項(xiàng)附加扣除能扣多少呢,房子3月份在三亞買(mǎi)的,從幾月份開(kāi)始可以扣呢?
怎么知道能不能開(kāi)建筑服務(wù)勞務(wù)票?,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上國(guó)標(biāo)行業(yè)是建筑設(shè)備租賃,一般項(xiàng)目有勞務(wù)服務(wù),可以開(kāi)嗎?
要是代賬會(huì)計(jì)非說(shuō)這么做對(duì),從哪兒給他糾正呢?
您好,其他應(yīng)收,需要收回來(lái),轉(zhuǎn)到銀行存款中才對(duì) 呢。 其他應(yīng)收并不影響損益,所以和未分配利潤(rùn)沒(méi)有直接的關(guān)系
老師我公司找了個(gè)代賬會(huì)計(jì),說(shuō)自己干了十多年了,有中級(jí)有稅務(wù)師,他說(shuō)自己結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)。。然后我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
問(wèn)題是為什么要這樣結(jié)轉(zhuǎn)?
我是感覺(jué)不太對(duì)啊,從會(huì)計(jì)規(guī)則上是怎么說(shuō)?
一開(kāi)始單子也亂,往來(lái)記得不對(duì),三四年前賬面上就開(kāi)始亂了,后來(lái)讓他調(diào)整,全給調(diào)到未分配利潤(rùn)上了
您好,如果是調(diào)亂賬的話(huà),那沖未分配利潤(rùn)是對(duì)的呢
他說(shuō)以他的經(jīng)驗(yàn)就該這么結(jié)轉(zhuǎn),頭疼,他給別的公司也這么記,問(wèn)他為啥,他就說(shuō)這樣是對(duì)的。氣死了。
因?yàn)槟愕馁~都亂了,一索性就給你全調(diào)了。最快捷的辦法
意思這個(gè)代理記賬是對(duì)的。是嗎老師?
那是最簡(jiǎn)便的辦法。 正確的是,要先找出這些亂賬的原因,再去轉(zhuǎn)入壞賬之類(lèi)的,再調(diào)到未分配利潤(rùn)。
未分配利潤(rùn)上面一個(gè)很大的付數(shù)是怎么調(diào)整 計(jì)提不對(duì)的稅金怎么處理
您好,負(fù)數(shù)代表虧損,不需要調(diào)整。多計(jì)提了稅金,就沖,少計(jì)提,就補(bǔ)
稅金直接往未分配利潤(rùn)調(diào)這個(gè)不對(duì)是吧
涉及以前年度,最后會(huì)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中去的