您好,這樣是不可以的呢
老師,請問,我們現(xiàn)在其他應(yīng)付款掛的大股東的金額很大,無力支付。而我們未分配利潤是虧損的。我們能直接以其他應(yīng)付款掛賬金額來補嗎。直接進到未分配利潤可以嗎?分錄怎么做?
你好,其他應(yīng)收應(yīng)付款科目能直接往未分配利潤里面轉(zhuǎn)嗎,在賬上掛著的應(yīng)交稅金能往未分配利潤上轉(zhuǎn)嗎
老師好,老板有家個獨現(xiàn)在要轉(zhuǎn)手掉,利潤分配-未分配有余額,其他應(yīng)收款-法人里面也有余額,能不能寫分錄分配掉?:借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)收款-法人?這樣寫分錄?
老師好,我們老板有家個獨公司,交完稅后幫他做利潤分配,科目里面有其他應(yīng)收款-法人,可以寫: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)收款-法人 這樣嗎? 還有摘要可以寫“調(diào)賬”嗎?
老師,企業(yè)注銷的話,這個預(yù)收賬款,跟固定資產(chǎn)可以直接轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎?其他應(yīng)付款跟貨幣資金抵掉后剩的差額轉(zhuǎn)入未分配利潤可以嗎?那么未分配利潤就成正數(shù)了,該怎么處理?直接交個稅嗎?
@董孝彬老師,感謝回復。
老師,您好,我有個培訓機構(gòu),以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構(gòu),就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計應(yīng)納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時,就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費用什么的嗎
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進去 怎么登錄
要是代賬會計非說這么做對,從哪兒給他糾正呢?
您好,其他應(yīng)收,需要收回來,轉(zhuǎn)到銀行存款中才對 呢。 其他應(yīng)收并不影響損益,所以和未分配利潤沒有直接的關(guān)系
老師我公司找了個代賬會計,說自己干了十多年了,有中級有稅務(wù)師,他說自己結(jié)轉(zhuǎn)的對。。然后我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
問題是為什么要這樣結(jié)轉(zhuǎn)?
我是感覺不太對啊,從會計規(guī)則上是怎么說?
一開始單子也亂,往來記得不對,三四年前賬面上就開始亂了,后來讓他調(diào)整,全給調(diào)到未分配利潤上了
您好,如果是調(diào)亂賬的話,那沖未分配利潤是對的呢
他說以他的經(jīng)驗就該這么結(jié)轉(zhuǎn),頭疼,他給別的公司也這么記,問他為啥,他就說這樣是對的。氣死了。
因為你的賬都亂了,一索性就給你全調(diào)了。最快捷的辦法
意思這個代理記賬是對的。是嗎老師?
那是最簡便的辦法。 正確的是,要先找出這些亂賬的原因,再去轉(zhuǎn)入壞賬之類的,再調(diào)到未分配利潤。
未分配利潤上面一個很大的付數(shù)是怎么調(diào)整 計提不對的稅金怎么處理
您好,負數(shù)代表虧損,不需要調(diào)整。多計提了稅金,就沖,少計提,就補
稅金直接往未分配利潤調(diào)這個不對是吧
涉及以前年度,最后會轉(zhuǎn)到未分配利潤中去的