同學(xué)你好 這個(gè)可以的
那老師如果每個(gè)月都要做一筆,其他應(yīng)收款月底沖減未分配利潤,是可以直接:借:未分配利潤,貸:其他應(yīng)收款 這樣做嗎
老師好,老板有家個(gè)獨(dú)是核定征收的,交完稅以后分配利潤能不能這樣寫分錄啊? 以前月份利潤分配 借:利潤分配_未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他應(yīng)收款-法人、其他應(yīng)付款-法人
老師好,老板有家個(gè)獨(dú)現(xiàn)在要轉(zhuǎn)手掉,利潤分配-未分配有余額,其他應(yīng)收款-法人里面也有余額,能不能寫分錄分配掉?:借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)收款-法人?這樣寫分錄?
老師好,我們老板有家個(gè)獨(dú)公司,交完稅后幫他做利潤分配,科目里面有其他應(yīng)收款-法人,可以寫: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)收款-法人 這樣嗎? 還有摘要可以寫“調(diào)賬”嗎?
老師,我想問一下個(gè)體戶主營收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上,這個(gè)就相當(dāng)于分紅,我原來記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款,由于個(gè)體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應(yīng)付股利,年末的時(shí)候我可以這樣做嗎?借利潤分配貸應(yīng)付利潤,借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。老師我這樣做可以嗎?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>