你好,不可以的呢,本身利潤就是負數(shù),怎么能用這個呢
請問老師,我們之前有很多其他應付款,現(xiàn)在不付款了,我們之前的會計直接通過以前年度損益調(diào)整,把它用未分配利潤沖銷了,這要對嗎
老師好,我們買過來一個投資公司,公司賬上有現(xiàn)金2410,其他應付款—法人91170,未分配利 潤-88760。 其他應付款和未分配利潤是由于每月就給法人工資,但從未發(fā)放形成的,我們現(xiàn)在買過來了這個營業(yè)執(zhí)照,這個其他應付款也不會支付,現(xiàn)金2410也沒有收到,想咨詢老師是把賬調(diào)平以后在開始做賬好還是承接原來的賬做好?
老師,請問,我們現(xiàn)在其他應付款掛的大股東的金額很大,無力支付。而我們未分配利潤是虧損的。我們能直接以其他應付款掛賬金額來補嗎。直接進到未分配利潤可以嗎?分錄怎么做?
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應付股利科目,現(xiàn)在應付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應付股利科目,現(xiàn)在應付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
那怎么才能調(diào)到未分配利潤里面呢
如果未分配是正數(shù),公司欠股東的,那可以這樣,不能調(diào)的本身
那其他應付款無力支付股東可以怎么調(diào)呢?能不能就是先做到營業(yè)外收入來彌補虧損呢
可以入在營業(yè)外收入的呢