你好 那就是核定稅率是0.003 個(gè)稅=877330.7*0.003=2631.99 計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷售額
個(gè)體戶上個(gè)季度個(gè)人經(jīng)營所得稅計(jì)提了1000元,這個(gè)月季度沒開票,費(fèi)用增加,個(gè)人經(jīng)營所得減少了,上個(gè)季度分錄(借:所得稅費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1000),這個(gè)季度分錄怎么寫啊
老師:建材個(gè)體工商戶,每月申報(bào)增值稅,附加,個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,今天去申報(bào)怎么全部自行申報(bào)了,(定期定額戶自行申報(bào))意思是每個(gè)季度這三項(xiàng)都是自動(dòng)申報(bào)嗎?
老師:建材個(gè)體工商戶,每月申報(bào)增值稅,附加,個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,10-12月開普票877330.7元,這個(gè)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得咋按0.003交稅了,
老師:建材個(gè)體工商戶,每月申報(bào)增值稅,附加,個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,10-12月開普票877330.7元,這個(gè)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得咋按0.003交稅了,交了2631.99元稅,這屬于定稅嗎?
裝飾公司個(gè)體戶,核定定額征收個(gè)稅經(jīng)營所得,每季度申報(bào)繳納個(gè)稅經(jīng)營所得877元,這個(gè)計(jì)提這么寫對(duì)嗎,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,月末再將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
請(qǐng)問下,公司很多采購銷售合同,從沒交過印花稅,我問了下代記賬的會(huì)計(jì),她說沒有強(qiáng)制交就沒交了,這樣行嘛?
老師,我這邊指出的網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi),分錄怎么寫合適
社保,人設(shè)上要求要戶口本嗎
老師,去年成立的公司,之前項(xiàng)目做的太亂了,哪里都對(duì)不上,現(xiàn)在如果要改申報(bào)或者調(diào)整的話,是接著她原來的做在今年第二季度做賬的時(shí)候調(diào)整,調(diào)整在第二季度還是可以重新建個(gè)賬套,從去年時(shí)間點(diǎn)從頭開始做
老師,我在寫銀行利息的時(shí)候,總是提示我借貸不平衡 是什么原因
老師請(qǐng)問耕地占用稅,攤銷多少年
核定征收的個(gè)體戶如果開專票,年底需要匯算清繳嗎
公司采購墊付款購買的打印機(jī)設(shè)備 兩臺(tái)三千多 這個(gè)會(huì)計(jì)如何記賬呢 是直接作為管理費(fèi)用 還是記入固定資產(chǎn)呢 其他類似的產(chǎn)品還有桌椅設(shè)備
你好老師,我們有一個(gè)消防公司,什么東西都沒有,只有老板弄來抵工程款的一些板房,每個(gè)月月業(yè)務(wù)只有累計(jì)折舊,每個(gè)月將近10萬,沒有其他業(yè)務(wù)了,只有固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款(相當(dāng)于買的沒付錢掛的其他應(yīng)付),和累計(jì)折舊,利潤負(fù)的的太多了,這樣正常嗎
有一家供應(yīng)商多開票給我公司了,后面他自己那邊平賬了,那么我自己現(xiàn)在該怎么憑證呢?分錄怎么做?
老師:這是說明個(gè)體工商戶是定額征收
確切地說應(yīng)該是? 定率征收的
老師:咨詢一下,可以變更為查賬征收嗎?怎樣申報(bào)經(jīng)營所得就有成本利潤,還有允許扣除,利潤達(dá)不到就不用交稅了嘛。
是的 查賬征收? ?利潤是負(fù)的不需要交稅 但是得取得合法的票據(jù) 即成本費(fèi)用 發(fā)票
我們只是一個(gè)買賣經(jīng)營部,成本材料都沒有取得發(fā)票,還不如就這樣定率征收好,可以這樣理解嗎?
是的?? 即便申請(qǐng)查賬征收? 稅局也不會(huì)通過的? ? 很明顯的原因就是無法取得發(fā)票 只能按核定走
哦,這樣我就明白了,謝謝老師
不客氣的 工作愉快