這個需要去問你稅局那邊看到時候倒數(shù)第2列填寫看報錯不,看需要去申請抵減后面需要交不,這個需要問下你稅局,之前有一個學員反饋說可以直接抵減,
老師我想咨詢一下,我上個月城市維護建設(shè)稅報錯了,增值稅免了,附加稅也應(yīng)該免。但是我申報了,后來又更正申報了。稅務(wù)局說更正了就行,下次有附加稅的時候別付款到稅務(wù)局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
老師,我們有個項目把230萬分包出去了,對方已經(jīng)預(yù)交了稅款,這部分稅款我們就不用預(yù)交,那么我們填寫增值稅報表的時候這部分在哪里提現(xiàn)才能扣掉(我們是小規(guī)模)
老師好,小規(guī)模超過30萬,然后再代開了一張專票,也繳納了稅款,后來再紅沖了一些票,最后季度沒有超過30萬,那我現(xiàn)在申報附加稅的時候直接零申報可以嗎?還是說要把繳納的增值稅填上,然后在預(yù)繳稅款那里把稅額寫上
老師 小規(guī)模 之前預(yù)繳了稅款 但是現(xiàn)在報表的時候 附加稅哪里已交稅款少填了一部分 導致現(xiàn)在又多交了一部分 但是現(xiàn)在在網(wǎng)上也不能更正申報了 我可以不用管它 把剩下的一部們留在下期申報的時候再抵扣嗎
老師 你好 請問一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出 然后申報了增值稅 但是對方說我們把紅字信息發(fā)票開錯了 我們只有更正申報表 但是我們本月又有外地預(yù)交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時候少抵扣我之前做了進項稅額轉(zhuǎn)出的部分 這樣會不會有什么影響呢
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個配件在當月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報?。?/p>
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當月,還是做到2024年12月?
附加稅 就是這一列少填了一部分 我們主管說可以下期再繳納一部們 但是 我還是不放心 想問一下你們
我知道你說意思,部分學員之前反饋說是可以,這個你需要問你稅局看后續(xù)是不是可以自己填寫進去,有地區(qū)有是會報錯的,
哦哦 好的
好,我先回復別的學員了你問下你稅局那邊,
好的 謝謝老師
好,我先回復別的學員了