你好,現(xiàn)在交稅分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸,銀行存款
老師我想咨詢一下,我上個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅報(bào)錯(cuò)了,增值稅免了,附加稅也應(yīng)該免。但是我申報(bào)了,后來又更正申報(bào)了。稅務(wù)局說更正了就行,下次有附加稅的時(shí)候別付款到稅務(wù)局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
老師,我5月份申報(bào)利潤表的的時(shí)候忘記填寫城市維護(hù)建設(shè)稅,請問這個(gè)有沒有特別大的關(guān)系,需不需要去稅務(wù)局更正一下。 現(xiàn)在就是本年累計(jì)金額這邊城市維護(hù)建設(shè)稅的金額不對了。
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報(bào)表,我們原來因?yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師您好,麻煩問一下,我在報(bào)稅的時(shí)候報(bào)了1427.64元,但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該報(bào)的金額是1428.54元,所以申報(bào)更正了,但是由于補(bǔ)交稅款在1元以下,所以稅務(wù)局說不用交,但是賬就不平了,那這個(gè)賬我要怎么做呢?
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理?。?/p>
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說沒有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
轉(zhuǎn)賬回單上可以注明是彩禮嗎?
付款時(shí)有必要先入預(yù)付賬款再轉(zhuǎn)讓應(yīng)付賬款嗎
請問有總賬會(huì)計(jì)的最新課程嗎?我的特訓(xùn)營總賬會(huì)計(jì)課程是21年的,如何更新最新課程?
老師你好,明天去一家公司接手往來會(huì)計(jì),之前沒從事過這類型的,公司主要業(yè)務(wù)是售賣豬肉,面試時(shí)老板說了每天業(yè)務(wù)很多,客戶群體有公司、學(xué)校、個(gè)人、電商這些,請問一下交接的時(shí)候要注意哪些?
有一項(xiàng)成本,沒有發(fā)票,調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
老師好。。購買黃金贈(zèng)送客戶,這個(gè)要繳納消費(fèi)稅嗎?或者是要向稅局申報(bào)嗎
老師你好!個(gè)稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
余額放借方,別計(jì)提對嗎
你好,是的,是這樣的。