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老師,您好,想問下小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,因?yàn)樘盍祟A(yù)繳金額之后,應(yīng)交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實(shí)際應(yīng)交增值稅的金額來(lái)申報(bào),在預(yù)繳那里沖平還是直接0申報(bào)就可以了?

2022-05-05 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-05 10:08

應(yīng)交的增值稅就是0,附加稅是自動(dòng)計(jì)算的,也是0 呀

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快賬用戶8374 追問 2022-05-05 10:35

小規(guī)模納稅人的附加稅不是在主表一起申報(bào)的呢,是另外有個(gè)附表的,所以想問下,是不是就0申報(bào)就行?如果填了,再在預(yù)繳里沖平是不是也可以?

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齊紅老師 解答 2022-05-05 10:57

你填了預(yù)交的稅額后,增值稅就是0,后邊的附加稅費(fèi)數(shù)據(jù)不用你填,自動(dòng)計(jì)算

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應(yīng)交的增值稅就是0,附加稅是自動(dòng)計(jì)算的,也是0 呀
2022-05-05
你好!是的,附加稅零申報(bào)就可以
2021-04-16
你好!預(yù)交金額那里填預(yù)交的增值稅。 預(yù)交的附加稅填寫在附加稅申報(bào)表“已交稅款”欄抵減應(yīng)交稅款
2020-08-13
直接0申報(bào)就可以這個(gè),
2020-10-15
同學(xué)你好 直接這樣申報(bào)附加稅
2021-05-13
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