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賬里面增值稅少計(jì)提了千把塊錢(qián),已經(jīng)結(jié)賬不能修改了,報(bào)稅我就按照正確的報(bào),那我直接把多交的記在當(dāng)月的營(yíng)業(yè)稅金及附加里面可以嗎…特別是現(xiàn)在還跨年了,要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?請(qǐng)老師寫(xiě)下分錄,謝謝

2021-01-03 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-03 22:38

您好! 少計(jì)提的部分按正確的會(huì)計(jì)處理即可。金額才千把塊,不重大,無(wú)需通過(guò)以前年度損益調(diào)整。

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您好! 少計(jì)提的部分按正確的會(huì)計(jì)處理即可。金額才千把塊,不重大,無(wú)需通過(guò)以前年度損益調(diào)整。
2021-01-03
你年報(bào)的時(shí)候按照審計(jì)調(diào)整后的申報(bào)就行,然后你自己在賬里通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整一下就行
2021-04-23
你好,小企也可以準(zhǔn)則,它不設(shè)置以前年度損益調(diào)整,它可以用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)不用修改的也可以做到今年 和以前年度損益調(diào)整一樣用,只不過(guò)是他用一前年度損益跳轉(zhuǎn)代替了你這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023-04-13
同學(xué)您好,直接按著你說(shuō)的分錄做就行。匯算清繳還沒(méi)做。不用修改申報(bào)表。
2024-04-10
你好,學(xué)員,開(kāi)了發(fā)票就要確認(rèn)收入的,不存在遞延收益這一說(shuō),而且遞延收益這個(gè)科目是用在其他用途上的
2023-04-09
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