對(duì)的 結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣做
x: 借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 借 庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 就這三步 我都沒原始憑證 主要是沒有原始憑證 我不知道這樣做有木有問題
老師,庫存商品這個(gè)科目是啥意思啊是針對(duì)數(shù)量的還是成本的?因?yàn)槲覀冇邢肫渌霂靻巫鼋瑁簬齑嫔唐?,貸:營業(yè)外收入了,就是說這個(gè)成本多錄了100元,那現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?因?yàn)槿霂靻我彩菂⑴c出庫成本核算的,那是借:營業(yè)外收入,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎這樣嗎?庫存商品沒有減少嗎?
老師,月末結(jié)賬有一筆憑證 (結(jié)轉(zhuǎn)成本) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這筆業(yè)務(wù)的原始憑證用入庫單復(fù)印件可以嗎? 還是用出庫單更好?
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這個(gè)憑證摘要:結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣做對(duì)嗎
老師好!上個(gè)月暫估入賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本85000 貸:庫存商品85000 本月沖銷: 借:主營業(yè)務(wù)成本-85000 貸:庫存商品-85000 本月按發(fā)票金額: 借:主營業(yè)務(wù)成本96645.66 貸:庫存商品96645.66 這樣調(diào)整對(duì)嗎,差額結(jié)賬時(shí)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到相關(guān)利潤吧
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
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同學(xué)你好 這個(gè)是出庫單