你好,可以的,可以抵扣。
3、某農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般稅人,2019年6月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):購進(jìn)350萬元(不含 稅)的農(nóng)藥原料用于生產(chǎn)A、B兩種農(nóng)藥,取得專用發(fā)票,進(jìn)項稅額39萬元,當(dāng)月請售A種表 藥取得不含稅銷售額300萬元,銷售B種農(nóng)藥取得不含稅銷售額500萬元。友藥適學(xué)的 值稅稅率 要求:(1)計算該企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額 (2)如A種農(nóng)藥免征增值稅,所用原料的增值稅進(jìn)項稅額為15萬元:B種友藥低收地值稅 所用原料的増值稅進(jìn)項稅額為24萬元。計算該企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額
某食品加工企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù)∶ (1)將以前月份購入的10噸玉米渣對外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸玉米渣無償贈送給客戶 (2)上月向農(nóng)民收購的用于生產(chǎn)玉米渣的玉米不善霉?fàn)€,賬面成本4477.27元(含運(yùn)費(fèi)127.27元) (3)轉(zhuǎn)讓2015年3月購入的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺,從購買方取得支票8000元。 (4)允許廣告公司在本廠2017年4月建成的圍墻上涂家電、服裝廣告,價稅合計收取50000元 (5)修繕原值190萬的倉庫,為修繕購進(jìn)貨物和設(shè)計服務(wù)共支出100萬元,取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項稅合計30000元。 假定上述需要認(rèn)證的發(fā)票均已通過認(rèn)證并允許在當(dāng)月抵扣。要求∶(1)求各項業(yè)務(wù)的會計分錄(2)該食品加工企業(yè)當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅 3)該食品加工企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項稅額
2018年6月某增值稅一般納稅人購進(jìn)玉米一批,從某農(nóng)業(yè)開發(fā)基地取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,銷售發(fā)票上注明的價款為10000元,并支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元,取得貨運(yùn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,驗收入庫后,因管理不善損失1/5,(已知扣除率為9%),則該項業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為
已知:銷售貨物增值稅稅率為13%;購進(jìn)生產(chǎn)車間取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。1、甲企業(yè)發(fā)生的上述業(yè)務(wù)中,應(yīng)當(dāng)視同銷售貨物的有哪些?2、計算甲企業(yè)當(dāng)月對外銷售A型大客車增值稅銷項稅額。3、計算甲企業(yè)當(dāng)月購入生產(chǎn)車間可抵扣進(jìn)項稅額。4、計算甲企業(yè)當(dāng)月以舊換新銷售B型大客車增值稅銷項稅
3.福建達(dá)利園食品股份有限公司為增值稅一般納稅人,2020年8月從農(nóng)戶手中收購一批玉米來生產(chǎn)稅率為13%的高級餅干,收購價款1000元,取得普通發(fā)票;并支付第三方物流企業(yè)運(yùn)費(fèi)300元,取得普通發(fā)票;玉米運(yùn)輸途中因管理不善損失20%,則該項收購業(yè)務(wù)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣增值稅進(jìn)項稅額為()元。A.80B.101.6C.127D.57.6
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么