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老師,個(gè)體工商戶免稅的在填寫附表二的免稅欄項(xiàng)目銷售額時(shí)是不是就直接填寫開票盤里面的數(shù)據(jù),免稅額就直接乘以1的稅率嗎

2021-01-03 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-03 21:01

你好,是填寫不含稅金額,現(xiàn)在是3%了

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快賬用戶7723 追問 2021-01-03 21:23

就是說數(shù)控盤的數(shù)據(jù)就是不含稅的是吧,我填寫第四季度的數(shù)據(jù),稅率是1是吧

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齊紅老師 解答 2021-01-03 22:33

是的,不含稅的數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
你好,是填寫不含稅金額,現(xiàn)在是3%了
2021-01-03
同學(xué)你好 查賬征收還是核定征收
2024-04-11
不用減征額直接在增值稅申報(bào)表填寫的,實(shí)際是以你們真實(shí)稅率做賬
2022-03-17
您好 是的 這樣填寫正確的
2021-07-02
?你好;? ? ? 你們寫11欄次去即可; 開的免稅普票嘛? ??
2022-07-07
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