可以享受免的呀,因為你這個沒有超過10萬啊。但是你這個是扣除項啊,同學,你這個截圖。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
這是我開了18000的現(xiàn)代服務費,這里面自動生成的數(shù)據(jù),我要填什么不?直接保存就是嗎?那上面又顯示免稅銷售額,這個免不免嗎?
你好老師,我手里一個公司,小規(guī)模,勞務開了4萬,服務開了4萬。填好數(shù)之后,勞務那一欄的免稅額、減征額都自動不顯示。這有可能是什么原因呢
老師,我在填附加稅表格的里面,保存的時候提示這個,是啥意思???我把本期減免稅額那邊填了數(shù)字后就可以保存,那個不是應該不需要填嗎?
老師,從這個月開始是新的電子稅務局登陸界面,增值稅數(shù)據(jù)也是自動生成,并且也填好了的,我這個月是220000收入,免稅,那么附表5還要填減征額嗎?
我方代收代付,收到錢,掛其他應付款需要付出去,但是對方不要,那我在賬上怎么把這筆往來平掉
代采剩下的差價才是我們的真正收入,那就是還是錢全部進到品牌公司,然后再將設備款打入供應鏈公司去進行代采對吧, 資金由品牌公司收取,扣除服務費后將款再打到對應的業(yè)務公司,業(yè)務公司完成業(yè)務后的余款作為收入。 收入分紅時將款轉(zhuǎn)入管理公司,這樣可以嗎?
老師,購買自行車是開普票還是專票
水稻烘干在開具發(fā)票時應該選什么商品編碼?
這個銷售額本年累計數(shù)我要跟金蝶里面的哪一個核對數(shù)據(jù),增值稅申報表里面本年累計是否含稅
內(nèi)賬會計和外賬會計的區(qū)別是什么?
老師好,請問這張發(fā)票可以作為原始憑證使用嗎
老師我想問一下員工9月份已經(jīng)離職了,十月份社?;鶖?shù)調(diào)整要補1-9月社保的差額部9月份里的員工需要補交嗎
老師,我們和一個影視公司簽訂的一份演員聘用合同,他們公司給我們提供一個藝人拍短劇,我們作為甲方他們是乙方,代扣代繳義務人是乙方公司不是我們吧
請問老師 印花稅是不含稅金額還是含稅金額
老師,沒太明白,上面的數(shù)據(jù)是自動生成的,為什么可以免,但又是扣除項
你這個企業(yè)是不是可以享受差額扣除?
老師,我們只是一般納稅人屬小型微利企業(yè)
以前報也沒出現(xiàn)這種情況,所以不知道是什么
你看一下是不是可以手動更改就正常情況下,如果說你上星期附表三里面沒有這個數(shù)據(jù),這里是不會有這個金額。