?你好;? ? ? 你們寫11欄次去即可; 開的免稅普票嘛? ??
個體戶查賬征收 1.2021年第一季度銷售額657578.14、增值稅稅額15406.86,當(dāng)時報個人經(jīng)營所得稅時填報的收入按銷售額填寫的,沒有加入稅額,這樣填寫對嗎 2.2021年第二季度,這個個體戶銷售額5千多,稅額幾百元,由于銷售額未達45萬增值稅減免了,那申報表里填寫的收入是價稅合計金額嗎
個體戶餐飲,免2022.4.1起免交增值稅,第二個季度開票收入25.66萬元,在填寫季度報表時,是直接填這個數(shù)上去嗎?個稅系統(tǒng)里面的經(jīng)營所得是不是也直接填25.66萬元?
小規(guī)模納稅人這個季度開了60萬發(fā)票出去,申報增值稅稅時,系統(tǒng)自動填了增值稅減免稅申報表60萬,主表的其他免稅收入欄也顯示60萬,這樣是對的嗎?可以直接點申報不?
您好,個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入(即不含稅金額)3125.56元,稅額31.25。 1、但是增值稅申報表自動獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元,這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元,而不是31.25元,這個我不懂怎么來的。 2、再者,經(jīng)營所得申報,其他項目數(shù)額為0,我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元,還是說我應(yīng)該把本期免稅額當(dāng)做非營利收入加上去呢?如果加的話應(yīng)該加31.25元,還是93.77元呢?
老師,我這個老板這個戶,第一季度經(jīng)營所得個稅他申報的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報是正確的,第一季度經(jīng)營所得估計隨便填寫的,金額應(yīng)該是幾萬,我也看不到,第二季度經(jīng)營所得我申報的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統(tǒng)里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調(diào)整呢,第二季度經(jīng)營所得不是我申報的,不知道具體數(shù)據(jù)
我方代收代付,收到錢,掛其他應(yīng)付款需要付出去,但是對方不要,那我在賬上怎么把這筆往來平掉
代采剩下的差價才是我們的真正收入,那就是還是錢全部進到品牌公司,然后再將設(shè)備款打入供應(yīng)鏈公司去進行代采對吧, 資金由品牌公司收取,扣除服務(wù)費后將款再打到對應(yīng)的業(yè)務(wù)公司,業(yè)務(wù)公司完成業(yè)務(wù)后的余款作為收入。 收入分紅時將款轉(zhuǎn)入管理公司,這樣可以嗎?
老師,購買自行車是開普票還是專票
水稻烘干在開具發(fā)票時應(yīng)該選什么商品編碼?
這個銷售額本年累計數(shù)我要跟金蝶里面的哪一個核對數(shù)據(jù),增值稅申報表里面本年累計是否含稅
內(nèi)賬會計和外賬會計的區(qū)別是什么?
老師好,請問這張發(fā)票可以作為原始憑證使用嗎
老師我想問一下員工9月份已經(jīng)離職了,十月份社?;鶖?shù)調(diào)整要補1-9月社保的差額部9月份里的員工需要補交嗎
老師,我們和一個影視公司簽訂的一份演員聘用合同,他們公司給我們提供一個藝人拍短劇,我們作為甲方他們是乙方,代扣代繳義務(wù)人是乙方公司不是我們吧
請問老師 印花稅是不含稅金額還是含稅金額
個稅系統(tǒng)的申報也是填25.66萬元?
個稅系統(tǒng)如果不是免稅的話,是要把它轉(zhuǎn)成含稅填上去
?你好;? 是的。 寫11欄次不含稅金額去寫? ? ?; 目前免稅含稅和不含稅金額一致的??
好的,謝謝思羽老師
不客氣的; 幫到你就好;滿意請給予評價??