同學(xué),你好 你首先要開具紅字發(fā)票,做憑證,金額負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))負(fù)數(shù)
老師你好。我方是供貨方,我方已給購買方已發(fā)貨已開發(fā)票,貨款購買方已打由于某種原因次月貨被退回但是款未退,我方紅沖發(fā)票的會計分錄怎么做?
情況一:我是銷貨方,購貨方發(fā)票未抵扣,且退回,銷貨方拿回未抵扣發(fā)票開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù),該怎么做分錄? 情況二:我是銷貨方,購貨方發(fā)票已抵扣,我方開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)給購貨方,同時再開具銷項(xiàng)正數(shù)給購貨方,該怎么做分錄? 第一種購貨方未抵扣的情況,是不是開出負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票一起留存?zhèn)洳椋?/p>
我是購買方,買了醫(yī)療器械,現(xiàn)在有多的需要退貨,對方已開專用發(fā)票,已經(jīng)過了兩年,現(xiàn)在要購買方做發(fā)票沖紅申請,怎么操作
老師 我作為購買方跨月發(fā)生退貨 已收到對方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票 我會計分錄怎樣做 我一直做預(yù)付賬款
老師,你好。請問一下如果購買方要部分退貨回來,但是那批貨發(fā)票已于幾月前開具并抵扣,所以購買方為了省力想要直接按照原價將未銷售的貨退回并開具藍(lán)字發(fā)票給我們銷售方,意思是相當(dāng)于將貨賣回給我們可以嗎?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計入什么科目
老師,個體工商戶開機(jī)械租賃的發(fā)票,合同里注明操作員歸個體戶負(fù)責(zé),這樣發(fā)票的稅率應(yīng)該是多少
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)訂機(jī)票開發(fā)票需不需要備注
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交
紅字發(fā)票憑證做后,調(diào)整成本的會計分錄是借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎
同學(xué),你好 對的,可以的