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老師 我作為購買方跨月發(fā)生退貨 已收到對方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票 我會計分錄怎樣做 我一直做預(yù)付賬款

2021-07-29 18:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-29 18:54

您好,與收到藍(lán)字分錄相同,紅字沖回金額

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快賬用戶9876 追問 2021-07-29 18:55

要 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出吧

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齊紅老師 解答 2021-07-29 18:55

您好,不需要,是紅字沖回進(jìn)項稅

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快賬用戶9876 追問 2021-07-29 18:56

可是我這樣做 上個月發(fā)票系統(tǒng)說要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 我們1月份抵扣了

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齊紅老師 解答 2021-07-29 19:00

您好,不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,是紅字進(jìn)項稅

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齊紅老師 解答 2021-07-29 19:00

您好,您既然取得紅字發(fā)票,不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9876 追問 2021-07-29 19:01

是負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-29 19:02

您好,是的,所以就是負(fù)數(shù)進(jìn)項稅

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快賬用戶9876 追問 2021-07-29 19:04

那就和我勾選的稅不一樣了

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快賬用戶9876 追問 2021-07-29 19:05

我做了科目匯總一下就不一樣了

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齊紅老師 解答 2021-07-29 19:06

您好,是系統(tǒng)原因,不應(yīng)當(dāng)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9876 追問 2021-07-29 19:07

哎 那完蛋了 我的賬也和對方對不上 關(guān)鍵我段位太低

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齊紅老師 解答 2021-07-29 19:08

您好,往來余額能否核對一致?

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快賬用戶9876 追問 2021-07-29 19:09

就是不一致

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快賬用戶9876 追問 2021-07-29 19:09

我們采購也對了 說那邊的數(shù)對

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齊紅老師 解答 2021-07-29 19:10

您好,這個就麻煩了,您這邊就得讓對方提供明細(xì),您逐筆對賬

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快賬用戶9876 追問 2021-07-29 19:11

好吧 也只有這樣了

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快賬用戶9876 追問 2021-07-29 19:11

就是退貨的2筆分錄吧

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齊紅老師 解答 2021-07-29 19:12

您好,要對賬得逐筆核對

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您好,與收到藍(lán)字分錄相同,紅字沖回金額
2021-07-29
您好,按退貨金額,都是可以紅字沖回。沖回對應(yīng)收入成本
2021-02-23
同學(xué)你好 1.記錄退款:借方:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款(紅字,表示負(fù)數(shù)) 2.記錄發(fā)票:借方:庫存商品/原材料(紅字,表示負(fù)數(shù))貸方:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字,表示負(fù)數(shù))這個分錄表示你司的庫存商品或原材料的金額和增值稅進(jìn)項稅額都相應(yīng)減少。 3.匯總分錄:將上述兩個分錄匯總,得到一個完整的負(fù)數(shù)分錄,表示這筆交易的整個流程。
2024-01-02
同學(xué),你好 你首先要開具紅字發(fā)票,做憑證,金額負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)負(fù)數(shù)
2020-12-31
借:預(yù)付賬款 (負(fù)數(shù)) 其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-01-18
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