您好,與收到藍(lán)字分錄相同,紅字沖回金額
老師你好。我方是供貨方,我方已給購買方已發(fā)貨已開發(fā)票,貨款購買方已打由于某種原因次月貨被退回但是款未退,我方紅沖發(fā)票的會計分錄怎么做?
老師 這個是我們供應(yīng)商6月給我們開具的負(fù)數(shù)發(fā)票 當(dāng)時1月份我已經(jīng)進(jìn)庫存了 沖預(yù)付賬款貸方 現(xiàn)在我收到這個發(fā)票我怎樣做賬分錄
老師 我作為購買方跨月發(fā)生退貨 已收到對方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票 我會計分錄怎樣做 我一直做預(yù)付賬款
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)一批貨物,收到專用發(fā)票,尚未抵扣。到了下個月,貨物發(fā)生退貨,收到對方開具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請問賬務(wù)處理我怎么寫分錄,請寫給我。另外,跨月收到的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么處理?
老師 我方是購買方 驗收不合格 發(fā)生退款 對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我司做賬分錄是什么
今年中級什么時候報名?
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
要 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出吧
您好,不需要,是紅字沖回進(jìn)項稅
可是我這樣做 上個月發(fā)票系統(tǒng)說要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 我們1月份抵扣了
您好,不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,是紅字進(jìn)項稅
您好,您既然取得紅字發(fā)票,不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
是負(fù)數(shù)發(fā)票
您好,是的,所以就是負(fù)數(shù)進(jìn)項稅
那就和我勾選的稅不一樣了
我做了科目匯總一下就不一樣了
您好,是系統(tǒng)原因,不應(yīng)當(dāng)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
哎 那完蛋了 我的賬也和對方對不上 關(guān)鍵我段位太低
您好,往來余額能否核對一致?
就是不一致
我們采購也對了 說那邊的數(shù)對
您好,這個就麻煩了,您這邊就得讓對方提供明細(xì),您逐筆對賬
好吧 也只有這樣了
就是退貨的2筆分錄吧
您好,要對賬得逐筆核對