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Q

別人用我們的勞務(wù)跟其他公司簽了11萬的合同?這次款項需要確認(rèn)收入入賬嗎?都需要交什么稅?賬面怎么處理?麻煩解答

2020-12-29 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-29 21:15

同學(xué)您好, 您這個就當(dāng)做實際業(yè)務(wù)做

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快賬用戶6474 追問 2020-12-29 21:16

做完怎樣轉(zhuǎn)出呢?可以直接把這11萬轉(zhuǎn)給小包工頭嗎?賬面上應(yīng)該怎樣做

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齊紅老師 解答 2020-12-29 21:28

您可以讓他給您提供成本發(fā)票

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快賬用戶6474 追問 2020-12-29 21:29

只做人工費,不提供材料

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齊紅老師 解答 2020-12-29 21:29

那可以讓他給您人員做工資,或者個人的勞務(wù)報酬

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快賬用戶6474 追問 2020-12-29 21:32

不可以直接把這筆錢直轉(zhuǎn)出去嗎?必須要做工資是嗎?有沒有其他的方法?我記得以前掛靠別人勞務(wù)的時候,也沒給人家做工資啊

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齊紅老師 解答 2020-12-29 21:41

那您掛往來以后也平不了

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快賬用戶6474 追問 2020-12-29 21:45

具體應(yīng)該怎樣操作呢?可以直接把工資全部轉(zhuǎn)出給包工頭嗎?相關(guān)的稅費已經(jīng)交完,這筆款項應(yīng)該怎樣操作?時間太晚了,不打擾您了,明天有時間回復(fù)一下就行

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齊紅老師 解答 2020-12-29 21:47

那您讓他給您一個工資表,然后轉(zhuǎn)給他,但是這應(yīng)該有涉及稅務(wù)風(fēng)險的

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同學(xué)您好, 您這個就當(dāng)做實際業(yè)務(wù)做
2020-12-29
你好,很高興為你解答 1.我方是分包,怎么確定合同的金額,比如人工費有10W工資包扣了個稅社醫(yī)保,那我方還要加什么點數(shù)進去呢?管理費和其他稅嗎? 加進去的點數(shù)就是你的利潤點啊 2.我方和總包簽這種合同,除了談好,各方各執(zhí)一合同,還需要注意什么細節(jié),對我分包方特別需要注意的? 發(fā)票怎么開 款項怎么回 質(zhì)量安全方面怎么執(zhí)行 環(huán)保方面算誰的責(zé)任 工資怎么發(fā)
2020-12-19
你好,專管員說的是正確的,雖然本質(zhì)上你這個是代收代付,但是法律上是不認(rèn)可這種形式的
2021-01-13
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2021-01-13
同學(xué)你好 一、融資性售后回租業(yè)務(wù)出租方會計處理 購入資產(chǎn),作分錄, 借:融資租賃資產(chǎn)   貸:應(yīng)付賬款(銀行存款) 購入即出租作分錄, 借:長期應(yīng)收款-應(yīng)收融資租賃款   貸:融資租賃資產(chǎn)     未實現(xiàn)融資收益 收款時作分錄, 借:銀行存款   貸:長期應(yīng)收款-應(yīng)收融資租賃款 同時分?jǐn)偽磳崿F(xiàn)融資收益, 借:未實現(xiàn)融資收益(按實際利率計算確認(rèn))   貸:租賃收入     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 二、融資性售后回租業(yè)務(wù)承租方會計處理 出售資產(chǎn)時作分錄, 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)   累計折舊   貸:固定資產(chǎn)     遞延收益 租入資產(chǎn)作分錄, 借:融資租賃資產(chǎn)   貸:長期應(yīng)付款     未確認(rèn)融資費用 付款時作分錄, 借:長期應(yīng)付款   貸:銀行存款 同時分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用, 借:財務(wù)費用   貸:未確認(rèn)融資費用(按實際利率確認(rèn)) 租入資產(chǎn)折舊, 借:管理費用   貸:累計折舊 分?jǐn)傔f延收益, 借:遞延收益   貸:管理費用
2022-10-27
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