同學(xué)你好!這個(gè)可以做成預(yù)收賬款? ?后期分期轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的
老師我1.3.4.5月收了4080000萬(wàn)的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開(kāi)始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒(méi)有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒(méi)有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來(lái)是說(shuō)12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費(fèi),以每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費(fèi))結(jié)算確認(rèn)為每個(gè)月收入。但9-10月當(dāng)中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費(fèi)用)未開(kāi)具增值稅票。在做當(dāng)月收入時(shí),是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開(kāi)票的收入做賬?。如果按實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會(huì)存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報(bào)稅的增值稅銷(xiāo)售額不一致。而未開(kāi)票的這部分收入,在11月是要進(jìn)行補(bǔ)開(kāi)的
老師您好,想咨詢(xún)?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)是:專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師您好!我們是勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,9月份一次性開(kāi)了票,款項(xiàng)要分期支付,目前未收到款,如果一次確認(rèn)收入繳納稅款,當(dāng)期所得稅太高了,9月份工資還沒(méi)有發(fā),社保未交,又沒(méi)有其他費(fèi)用產(chǎn)生,一次確認(rèn)收入,所得稅太高了,要怎么處理 一次性開(kāi)具全額發(fā)票,分期收款怎樣確認(rèn)收入,需要在開(kāi)票時(shí)一次性足額繳納所得7稅嗎?
請(qǐng)教老師,造價(jià)咨詢(xún)類(lèi)公司,客戶把咨詢(xún)費(fèi)在業(yè)務(wù)開(kāi)始時(shí)一次性支付了,發(fā)票也全額開(kāi)給了客戶,但這個(gè)咨詢(xún)服務(wù)不確定要持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間(是根據(jù)服務(wù)對(duì)象——一個(gè)工程施工項(xiàng)目的施工進(jìn)度來(lái)跟進(jìn)的,但這個(gè)工程項(xiàng)目多久能完工也沒(méi)有確切的日期,現(xiàn)在是延期狀態(tài),延到什么時(shí)候也不清楚),因?yàn)闆](méi)辦法確定服務(wù)時(shí)長(zhǎng),但理論上是不超半年的,是否可以在收款時(shí)一次性確認(rèn)收入?如果這樣做了,服務(wù)成本(員工工資)確實(shí)按月發(fā)生的,成本又該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
請(qǐng)問(wèn)郭老師,匯算清繳有幾個(gè)是需要調(diào)增的,調(diào)增的百分比又是多少
工商年報(bào)里退稅額包括個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還嗎
美元戶不至于怎樣解決
老師,有個(gè)2022年的員工的報(bào)銷(xiāo)單當(dāng)時(shí)入賬了,忘記支付了,員工也離職了,肯定也不會(huì)付了 怎么平賬 當(dāng)時(shí)收到報(bào)銷(xiāo)單做的是,借方:制造費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款---員工名字
請(qǐng)問(wèn)老師,股東投資款是70000,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去15萬(wàn),差額個(gè)稅已交,溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的分錄怎么做呢?
沖減以前年度收入怎么做賬
你好老師,開(kāi)票人工費(fèi)應(yīng)該選擇勞務(wù)哪個(gè)明細(xì)
公司購(gòu)買(mǎi)茶葉給員工日常喝,入什么科目
稅局說(shuō)我們有實(shí)收資本需要繳納印花稅,如何繳納
可是老師,款還沒(méi)到,也不知道什么氣候到
報(bào)稅時(shí)系統(tǒng),收入就按開(kāi)票的金額
這個(gè)不影響的呀 借:應(yīng)收賬款 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 開(kāi)了票? ? ?可以不確認(rèn)收入? ?但要確認(rèn)增值稅
小規(guī)模納稅人免增值稅
小規(guī)模? ?這樣就先不做賬的
徐老師,所得稅要怎么報(bào),開(kāi)票金額不記入收入嗎?
不記入的呀? ? 開(kāi)票只是增值稅稅法上的收入? ? 不是說(shuō)會(huì)計(jì)上一定也要記入收入的? ??
徐老師,如果報(bào)所得稅時(shí)收入與增值稅的金額不一致,稅務(wù)機(jī)關(guān)那可以通過(guò)
增值稅申報(bào)數(shù)字與收入申報(bào)數(shù)字不一致,稅務(wù)會(huì)有問(wèn)題嗎?