就是企業(yè)正常需要開立對公戶專戶處理,但這里如果你有開具,就按工程項目專戶開戶處理。
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
項目建設資金未在銀行開立項目法人存款賬戶進行結算,而是通過戶名為“某某工程建設項目建設管理處”的賬戶進行款項結算。這句話是什么意思,請老師解釋一下
老師你好,我公司接管一項扶貧資金,要求轉賬管理,獨立核算,采用報賬制,合同由各個單位與施工方簽訂合同,我公司按照合同和工程進度等資料審核撥款給施工方,我公司只是對這筆錢進行管理,這種情況在收到錢時,撥付工程款時走什么科目,如何進行賬務處理,可以通過專項應付款和在建工程核算嗎?麻煩給予一個完整的賬務處理方法
老師,我咨詢一下,舉個例子工程款108000元,開的專票,借:在建工程99082.57;借:應交稅費一應交增值稅(進項稅)8917.43;貸:銀行存款:108000。后期財務決算報告108000,再加上一些設計費等的分攤金額2000,總金額11000元,我轉成固定資產時是按賬面結轉,還是按財務決算報告結轉?。窟M項稅已經(jīng)抵扣了。我借:固定資產11082.57貸:在建工程99082.57貸:在建工程(設計費)2000,這樣做分錄對嗎?如果設計費2000元開的是專票,那么入固定資產得把進項稅金額去掉對嗎?
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認繳10萬,實繳為0,季報的資產負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產負債表和利潤表的勾稽關系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務宣傳費)會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產一次性扣除了,我應該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)