同學(xué)你好,這筆款項(xiàng)是扶貧資金,那么有對(duì)應(yīng)的扶貧項(xiàng)目,建議把這個(gè)扶貧項(xiàng)目的名字,做為二級(jí)科目去處理,把所有開支,都掛帳在這個(gè)項(xiàng)目下面來,
老師們,小建筑工程公司的一個(gè)700多萬的合同,我們是乙方,就這個(gè)一個(gè)項(xiàng)目快竣工了,而且是分包出去的,等于項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質(zhì)承包的這個(gè)項(xiàng)目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊(duì)農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動(dòng)合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實(shí)際上這部分人工費(fèi)甲方未按合同履行,而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資,但是這部分農(nóng)民工的個(gè)人所得稅申報(bào)在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會(huì)計(jì)居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計(jì)提了工資,貸方都掛到其他應(yīng)付老板(表示墊付的)累計(jì)900多萬了,可實(shí)際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個(gè)合同也就700多萬,工程款還都沒有及時(shí)撥過來,卻要求開票
老師你好,我公司接管一項(xiàng)扶貧資金,要求轉(zhuǎn)賬管理,獨(dú)立核算,采用報(bào)賬制,合同由各個(gè)單位與施工方簽訂合同,我公司按照合同和工程進(jìn)度等資料審核撥款給施工方,我公司只是對(duì)這筆錢進(jìn)行管理,這種情況在收到錢時(shí),撥付工程款時(shí)走什么科目,如何進(jìn)行賬務(wù)處理,可以通過專項(xiàng)應(yīng)付款和在建工程核算嗎?麻煩給予一個(gè)完整的賬務(wù)處理方法
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會(huì)計(jì)來拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會(huì)計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至亍法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請(qǐng)問一下現(xiàn)在這些轉(zhuǎn)賬單據(jù)我應(yīng)該如何處理?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會(huì)計(jì)來拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會(huì)計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請(qǐng)問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會(huì)計(jì)來拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會(huì)計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請(qǐng)問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
一級(jí)科目掛什么
專項(xiàng)應(yīng)付款嗎?
同學(xué)你好,你這個(gè)是扶貧資金,掛賬專項(xiàng)應(yīng)付款,也可以,再增加二級(jí)科目,然后再摘要里面?zhèn)渥⑶宄?每次支出,都要在摘要里面?zhèn)渥⑶宄?
老師那最好掛什么科目呢,可否具體說一下收到扶貧資金時(shí),撥打工程款時(shí)的分錄
同學(xué)你好,收到扶貧資金,借:銀行存款-專項(xiàng)扶貧資金,貸:補(bǔ)助收入, 支付工程款,借:在建工程-***項(xiàng)目,貸:銀行存款-專項(xiàng)扶貧資金,