你好,發(fā)票沒有備注,支付企業(yè)代扣代繳的不需要。
個(gè)人去稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票,開的項(xiàng)目是綠化用水,去稅務(wù)局繳納了增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。其中個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得按照銷售收入的0.5%計(jì)算的,企業(yè)還需不需要給員工代扣代繳個(gè)人所得稅了?
個(gè)人在稅局代開給企業(yè)增值稅發(fā)票,稅局代扣0.4%個(gè)人所得稅,是否還要繳納個(gè)稅
建筑行業(yè),個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票100萬(wàn) 個(gè)稅如何繳納,是不是要簽訂勞務(wù)合同,是需要企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅,還是稅務(wù)局預(yù)繳個(gè)人所得稅。
廣州企業(yè)與個(gè)人合作后企業(yè)支付費(fèi)用,個(gè)人方是否去稅局代開發(fā)票?那么增值稅是企業(yè)代扣代繳還是去稅局開票的時(shí)候稅局收?。?/p>
個(gè)人在稅務(wù)局開挖機(jī)租賃給企業(yè),企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅是多少
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
什么意思?沒明白
看發(fā)票上面的備注。如果有備注支付企業(yè)代扣代繳這幾個(gè)字樣的,需要企業(yè)代扣代繳沒有的不用。