你好,個(gè)人需要去稅務(wù)局代開發(fā)票,如果是勞務(wù)報(bào)酬的,需要企業(yè)代扣代繳。
個(gè)人在稅局代開給企業(yè)增值稅發(fā)票,稅局代扣0.4%個(gè)人所得稅,是否還要繳納個(gè)稅
老師好,個(gè)人去稅局代開了發(fā)票,如果企業(yè)沒有代扣代繳個(gè)稅 那么這個(gè)代發(fā)發(fā)票的個(gè)人會(huì)怎樣
廣州企業(yè)與個(gè)人(居民個(gè)人)合作后企業(yè)支付費(fèi)用,個(gè)人方是否去稅局代開發(fā)票?那么增值稅是企業(yè)代扣代繳還是去稅局開票的時(shí)候稅局收取?還有個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?金額是幾萬元的,麻煩老師解答這3個(gè)問題,謝謝!
廣州企業(yè)與個(gè)人合作后企業(yè)支付費(fèi)用,個(gè)人方是否去稅局代開發(fā)票?那么增值稅是企業(yè)代扣代繳還是去稅局開票的時(shí)候稅局收???
老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,個(gè)稅是在稅務(wù)局開票時(shí)扣,還是由企業(yè)代扣代繳啊
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是勞務(wù)報(bào)酬,開發(fā)票的時(shí)候稅局不收增值稅的嗎?需要企業(yè)代收
增值稅附加稅目前是可以免的。
那是按多少的稅率代扣增值稅?
增值稅附加稅目前是免的,不需要你單位代扣代繳。
那增值稅是她開發(fā)票時(shí)稅局現(xiàn)場就代收嗎?
增值稅是免的,你沒有看到是怎么啦,三遍啦。
不好意思,看漏了 想問的是不管多少萬都免嗎
對的,是的,截止到今年年底都是免的。
好的,明白,謝謝!
不用客氣,工作愉快。