同學(xué)你好 這個可以這樣做的
老師,我是小白,我想問下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒有入庫,沒有庫存商品,但是現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票開工具,那我沒有庫存商品,我到時候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師:之前沒做過工程的帳,現(xiàn)在采購一些材料(黃砂/塊石/配電箱/銅芯塑料絕緣線/PE護(hù)套管 等等材料,那么我是不是要做原材料的入庫單,再做借:原材料,貨:應(yīng)付帳款 另外還有一個人開的機(jī)械費(fèi)發(fā)票我可以直接做借:工程成本--合同成本--機(jī)械費(fèi) 貸:應(yīng)付帳款 那如果材料是直接拉到工地去用了,沒有入庫這一步,可不可以直接借借:工程成本--合同成本--材料費(fèi) 貸:應(yīng)付帳款,不做入庫單了可以嗎
老師,我這個商品贈送政府的沒有收據(jù)什么回來的,我一直有工程成本/直接材料掛在那,現(xiàn)年底了我可以這樣做嗎?收入按成本的1.1%
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
假如微信提現(xiàn)到對公戶1千萬,正常分錄是借:銀行存款 貸:其他貨幣資金,但是如果提現(xiàn)較多,其他貨幣資金就會出現(xiàn)1千萬負(fù)數(shù),從報表看不太正常,這樣做有沒有風(fēng)險 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
我們是工程公司 租的機(jī)子(機(jī)械租賃費(fèi)這種) 然后他開不了發(fā)票 這個錢咋出 可以做成他的工資么
我們是工程公司 租的機(jī)子 然后他開不了發(fā)票 這個錢咋出 可以做成他的工資么
老師,是否直接按照6萬扣除,我是不是要點(diǎn)“是”,就是按照每個月5000扣除?點(diǎn)否,是不是就不能享受每個月5000了?這個是或者否有什么區(qū)別?
老師問一下怎么合理規(guī)劃工資和獎金呢?
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對嗎
老師,我們是做廣告設(shè)計服務(wù)的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒有開票,是要申報未開票收入吧?
我們學(xué)了一月份的賬了,報稅怎么報?根據(jù)利潤表怎么報
老師好,請教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務(wù)局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣??!
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請問需要確認(rèn)收入嗎?總分公司都是單獨(dú)做賬的。還有總公司在申報企業(yè)所得稅的時候需要抵消內(nèi)部往來和收入嗎?
不用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本吧,以后匯算清繳再做調(diào)增嗎?
恩,這個是不用的,再做匯算清繳調(diào)增就行了
好的老師
營業(yè)支出就是需要調(diào)增的哈 滿意請給五星好評,謝謝