你好,可以的,你的理解很對(duì) 實(shí)踐中,直接投入使用的,可以不開(kāi)入庫(kù)單的
老師好,我們是水電安裝小規(guī)模,清包工,工程都在異地。一個(gè)項(xiàng)目會(huì)涉及金額大概幾萬(wàn)的材料費(fèi)。我們沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),也沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)管理員,材料到了就直接用。請(qǐng)問(wèn)一下,這種情況,做賬可以不經(jīng)過(guò)原材料嗎?就借工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
老師:之前沒(méi)做過(guò)工程的帳,現(xiàn)在采購(gòu)一些材料(黃砂/塊石/配電箱/銅芯塑料絕緣線/PE護(hù)套管 等等材料,那么我是不是要做原材料的入庫(kù)單,再做借:原材料,貨:應(yīng)付帳款 另外還有一個(gè)人開(kāi)的機(jī)械費(fèi)發(fā)票我可以直接做借:工程成本--合同成本--機(jī)械費(fèi) 貸:應(yīng)付帳款 那如果材料是直接拉到工地去用了,沒(méi)有入庫(kù)這一步,可不可以直接借借:工程成本--合同成本--材料費(fèi) 貸:應(yīng)付帳款,不做入庫(kù)單了可以嗎
小規(guī)模納稅人, 做工程材料買賣,一般直接買進(jìn)材料又直接賣出,賺差價(jià),這個(gè)我都直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款了?,F(xiàn)在問(wèn)題是臨時(shí)工工資如何做賬,是否可以直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬?還有我們買進(jìn)的材料有些沒(méi)有發(fā)票的這些要怎么做?
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,收購(gòu)活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會(huì)計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問(wèn)下。收購(gòu)發(fā)票開(kāi)具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請(qǐng)問(wèn)這里的原材料數(shù)字要不要和收購(gòu)入庫(kù)的原材料數(shù)字對(duì)上呢。上一個(gè)會(huì)計(jì)做的都會(huì)少一些。因?yàn)榛钗r都會(huì)有損耗死亡嗎?
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對(duì)公司定了合同,開(kāi)具石材票,按面積算,一年下來(lái)面積還是很大的,單價(jià)是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費(fèi),稅金,管理費(fèi),腳手架租賃費(fèi)(有些地方高,掛的時(shí)候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時(shí)買買,幾千都不給開(kāi)票,但論年也的不少,工人人工費(fèi),一年下來(lái)累計(jì)也有個(gè)幾十萬(wàn),直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒(méi)有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分?jǐn)偟矫吭拢鰝€(gè)零時(shí)工工資表付上,分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時(shí)工工資嗎?腳手架租金也是沒(méi)票的,直接付給對(duì)方,也有十幾萬(wàn),還怎么處理賬務(wù)
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開(kāi)票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開(kāi)了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開(kāi)票確認(rèn)收入,好多都不開(kāi)票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝