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Q

購貨方退貨,但專票已經(jīng)抵扣,開具了紅字增值稅發(fā)票信息表,賬上紅沖之前做的賬,那次月報增值稅時,怎樣處理?

2020-12-27 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-27 22:51

你好 附表二 進項轉出在開具的紅紅字信息表一欄

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快賬用戶5734 追問 2020-12-27 22:53

謝謝,那如何賬務處理,直接紅沖?

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齊紅老師 解答 2020-12-27 22:54

借應付帳款 貸庫存商品 進項轉出

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快賬用戶5734 追問 2020-12-27 23:16

那請問銷售方的分錄增值稅的三級明細寫什么

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齊紅老師 解答 2020-12-28 08:22

借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅銷項負數(shù)

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你好 附表二 進項轉出在開具的紅紅字信息表一欄
2020-12-27
你好同學,你找到進項表表二的一個,第二個部分有個進項稅額轉出里面,你打開那里可以進行轉出的。23行
2022-05-16
你好要是退貨話,是的,需要對方發(fā)退貨通知單,你們入庫單, 這個做附件,
2021-07-16
同學你好 對的 是這樣的
2022-08-17
借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
2021-05-28
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