你好 你現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票 等著回來(lái)給你們寄過(guò)來(lái)就行
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,今年酒店業(yè)免增值稅,平常開發(fā)票都是稅率那免的,但是上月有幾張發(fā)票開錯(cuò)了,開了稅率6%,這樣發(fā)票需要11月紅沖回來(lái),賬要怎么做呢
老師我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在開了張普通增值稅發(fā)票,金額是開錯(cuò)了,但是因?yàn)閷?duì)方財(cái)務(wù)請(qǐng)假了,需要年后才回來(lái),只能到時(shí)把這發(fā)票開負(fù)數(shù)發(fā)票。 跨年了我的增值稅同匯算清繳要怎么樣處理?
老師,我想問(wèn)下,因?yàn)槲?月的時(shí)候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開的一張?jiān)鲋刀悓F鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理?
老師,我想問(wèn)一下我們?nèi)ツ暧幸粡堅(jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯(cuò)了,需要對(duì)方重新開,那當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出改怎么處理,那么我去年認(rèn)證當(dāng)月增值稅審報(bào)表還用不用更正。
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
不行啊,我們是分公司,作廢的發(fā)票要交回總公司,總公司不許我們提前盤點(diǎn)表,怕我虛開發(fā)票
新的發(fā)票不能給他開
不明, 其實(shí)我是想知我現(xiàn)在這發(fā)票是要作為2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,假如在2021年這發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票是不是沖減的是我2021年收入與我2020的收入沒影響?不需要在匯數(shù)清繳作調(diào)整
是的 可以沖20年的收入的
能不能不沖減2020的收入?不然到時(shí)候匯繳不懂處理
可以 你到時(shí)候一月份開負(fù)數(shù)沖一月份的收入