你好 你現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票 等著回來給你們寄過來就行
老師,我想請(qǐng)問下,今年酒店業(yè)免增值稅,平常開發(fā)票都是稅率那免的,但是上月有幾張發(fā)票開錯(cuò)了,開了稅率6%,這樣發(fā)票需要11月紅沖回來,賬要怎么做呢
老師我想問一下,我現(xiàn)在開了張普通增值稅發(fā)票,金額是開錯(cuò)了,但是因?yàn)閷?duì)方財(cái)務(wù)請(qǐng)假了,需要年后才回來,只能到時(shí)把這發(fā)票開負(fù)數(shù)發(fā)票。 跨年了我的增值稅同匯算清繳要怎么樣處理?
老師,我想問下,因?yàn)槲?月的時(shí)候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開的一張?jiān)鲋刀悓F鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理?
老師,我想問一下我們?nèi)ツ暧幸粡堅(jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯(cuò)了,需要對(duì)方重新開,那當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出改怎么處理,那么我去年認(rèn)證當(dāng)月增值稅審報(bào)表還用不用更正。
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
不行啊,我們是分公司,作廢的發(fā)票要交回總公司,總公司不許我們提前盤點(diǎn)表,怕我虛開發(fā)票
新的發(fā)票不能給他開
不明, 其實(shí)我是想知我現(xiàn)在這發(fā)票是要作為2020年的主營業(yè)務(wù)收入,假如在2021年這發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票是不是沖減的是我2021年收入與我2020的收入沒影響?不需要在匯數(shù)清繳作調(diào)整
是的 可以沖20年的收入的
能不能不沖減2020的收入?不然到時(shí)候匯繳不懂處理
可以 你到時(shí)候一月份開負(fù)數(shù)沖一月份的收入