進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票開錯了上個月認(rèn)證了,認(rèn)證了,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。最后按正常開具的專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

老師我上個月退稅的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了對么,這個月勾選了,怎么記賬?出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
老師你好,我想問下,發(fā)票上個月拿來認(rèn)證了放待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借方,這個月用來抵扣了該怎么做賬呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯了上個月認(rèn)證了,做賬了,這個開了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額放待抵扣對嗎?
老師你好,我上個月把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了,這個月是沖紅整個分錄還是借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借待抵扣負(fù)數(shù)?
老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,我做了分錄計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),但是我這個月要交稅費(fèi)11000,但是這個沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做了分錄,導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù),負(fù)6000多,這個怎么辦
請問老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,已發(fā)生實(shí)際支付工資,這一欄包含支付上一年的工資嗎?1月支付的上一年12月工資;
想作廢外地預(yù)繳申報(bào)的增值稅,是登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在哪里作廢
老師,對方是一般納稅人,我們也是一般納稅人,給對方提供勞務(wù)費(fèi),工程服務(wù),簡易計(jì)稅,我們是開3個點(diǎn)的普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
如何記賬,就這三張東西,希望詳細(xì)點(diǎn),摘要,科目,金額
股東轉(zhuǎn)了一些二三千元小額的錢到公戶(全年一共3w左右),備注的是投資款(沒回單,所以沒看見備注), 我做成了借款或者沖做收入了。 金額每次就2三千,我怎么調(diào)成投資款?
老師,住宿業(yè), 出納手機(jī)有未支付的布草洗滌費(fèi),這些是需要對公付款的, 現(xiàn)在還沒有付呢, 會計(jì)掛了應(yīng)付, 盤庫的時候這個票據(jù)需要算么?頂現(xiàn)金?
老師,食品行業(yè)理賠支付的款項(xiàng)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是否可以在所得稅前扣除
自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單,老板不簽字,直接打印上去行不行?
老師這是啥意思?本年個人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0(這里咋能是0呢)
沒有會計(jì)經(jīng)驗(yàn) 想做會計(jì)是中級還是先學(xué)實(shí)操


老師,是負(fù)數(shù)發(fā)票是這個月開的
這個月開具的,下月月初報(bào)稅時,需要在增值稅附表二中間部分,填寫增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。
老師,我做賬是做負(fù)數(shù)沖銷嗎
你們的采購的負(fù)數(shù)發(fā)票做賬務(wù)處理時,分錄是: 借:庫存商品 (或原材料)? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? ?正數(shù)