您好,屬于當(dāng)年的費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)暫估
老師你好,我想請問一下,對方當(dāng)月未開出發(fā)票,但是我只能開票金額是多少,那我可以不暫估成本嗎?
老師你好,我想請問一下,我有一張發(fā)票已經(jīng)付款了,但是得下個(gè)月才開票,我可以先這個(gè)月暫估,然后在取得發(fā)票后,然后沖銷暫估嗎,就是想問下餐費(fèi)的發(fā)票也可以暫估嗎?
請問,小規(guī)模企業(yè)本月開了50萬的普票出去,但是對方?jīng)]有付款,我也要下個(gè)月才能把成本票開進(jìn)來,那么我增值稅該交多少交多少,但是企業(yè)所得稅我可以先預(yù)估成本先不交,等下個(gè)月再開成本票嗎
老師我們材料已經(jīng)付款了,但是票對方要下個(gè)月開,那我們是不是可以暫估一個(gè)成本,然后他下個(gè)月開給我們票?
你好,老師,我想問一下建筑業(yè)小規(guī)?,F(xiàn)在申報(bào)是按季度申報(bào)嗎?因?yàn)?月份開了60萬發(fā)票,5月份要開50萬發(fā)票出去,那我需要確認(rèn)我的收入110萬,但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當(dāng)月回來的算,第二因?yàn)槲业某杀静粔颍敲次倚枰鰰汗廊胭~,通常只能暫估材料 其他交通等費(fèi)用 招待費(fèi)用可以暫估嗎?
稅務(wù)登記完能立即開票嗎,會(huì)出預(yù)警嗎
老師 我現(xiàn)在要開一個(gè)21萬的發(fā)票,是不是開不了?。?/p>
如果主播5000以下按照工資申報(bào)可以嗎?默認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系實(shí)則不簽任何合同,就是因?yàn)檫@樣方便,
我們公司回購自身的股權(quán)后由自己的持股平臺(tái)(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權(quán),但主體公司沒有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協(xié)議,不做工商變更,如何會(huì)計(jì)處理?稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國外的公司,我們研發(fā)了平臺(tái),供客戶使用,付平臺(tái)使用費(fèi),我們給對方開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的稅收分類編碼對應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請問老師,公司注冊資金未實(shí)繳,兩個(gè)股東,分別認(rèn)繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個(gè)事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個(gè)怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個(gè)申報(bào)增值稅。這個(gè)流程是怎么操作的
老師你好,就是我知道對方開出的金額是多少,能不暫估嗎?下月收到發(fā)票,金額肯定一致的
您好,屬于當(dāng)年的費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)暫估入賬,等收到發(fā)票沖暫估
老師你好,請問這樣暫估的意義在哪里???我當(dāng)月不能直接計(jì)入成本嗎?下月沖暫估也還是一樣的金額,是不是有點(diǎn)多此一舉呢
您好,收到發(fā)票,當(dāng)月可以直接計(jì)入成本費(fèi)用;如果沒收到發(fā)票,屬于當(dāng)月的成本費(fèi)用就暫估。
老師你好,如果我當(dāng)月未收到發(fā)票,直接計(jì)入成本會(huì)怎樣?因?yàn)榘l(fā)票的金額一分錢不差我都清楚,暫估不應(yīng)該是不知道多少錢才叫暫估嗎?
您好,不是喲,你對暫估理解錯(cuò)了呢。如果沒收到發(fā)票,屬于當(dāng)月的成本費(fèi)用入賬,我們認(rèn)為是暫估。