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去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個怎么處理

2025-08-19 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-19 18:42

你好,當(dāng)時的賬務(wù)處理怎么做的?借助于業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款嗎?是的話,借,應(yīng)付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤納稅調(diào)增就行。

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快賬用戶8652 追問 2025-08-19 20:23

老師去年這些都記到管理費用了,如果調(diào)賬我該怎么處理?調(diào)固定資產(chǎn),怎么計提去年和今年的,企業(yè)經(jīng)營所得稅怎么補申報,

老師去年這些都記到管理費用了,如果調(diào)賬我該怎么處理?調(diào)固定資產(chǎn),怎么計提去年和今年的,企業(yè)經(jīng)營所得稅怎么補申報,
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齊紅老師 解答 2025-08-19 20:31

借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸累計折舊 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項目30藍田寫賬載金額 然后105080表格里面填寫折舊

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同學(xué)您好,那您暫估對紅沖了,然后按實際收到的發(fā)票做
2022-03-05
你好 是什么會計準(zhǔn)則呢?小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎? 還有成本金額有差異嗎
2022-01-13
學(xué)員朋友您好,業(yè)務(wù)真實,匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
2024-01-14
你好,現(xiàn)在催發(fā)票租成本,要不然你匯算清繳需要納稅調(diào)整
2024-12-12
同學(xué)你好 紅沖暫估的 然后按照發(fā)票再做藍字分錄
2023-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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