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客戶是國外的公司,我們研發(fā)了平臺,供客戶使用,付平臺使用費,我們給對方開具信息技術服務費發(fā)票,這個發(fā)票的稅收分類編碼對應的是信息系統(tǒng)服務,這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務局進行退免稅備案就可以

2025-08-19 18:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-19 18:50

你好是的需要提前備案的

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快賬用戶2886 追問 2025-08-19 18:51

這種情況就進行出口退免稅備案就可以,是吧,跨境應稅行為免征增值稅報告,這個不用填吧

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快賬用戶2886 追問 2025-08-19 18:51

我們這個是屬于零稅率,所以就不需要填跨境應稅行為免征增值稅報告

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快賬用戶2886 追問 2025-08-19 18:51

是這樣的不

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齊紅老師 解答 2025-08-19 18:52

需要備案,是跨境的

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快賬用戶2886 追問 2025-08-19 18:54

在哪個模塊兒備案

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快賬用戶2886 追問 2025-08-19 18:55

跨境應稅行為免征增值報告不需要填對嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-19 19:01

你需要去大廳帶著合同

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快賬用戶2886 追問 2025-08-19 19:10

線上不能夠進行備案嗎,線上在哪個模塊進行備案

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快賬用戶2886 追問 2025-08-19 19:10

提供線上服務,沒有簽訂合同

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齊紅老師 解答 2025-08-19 19:13

不可以,必須有合同,我們是線下

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你好是的需要提前備案的
2025-08-19
你沒有選到末級明細,你選到末級明細就可以了。技術服務里面下面還有明細。
2025-07-25
信息系統(tǒng)增值服務:指利用信息系統(tǒng)資源為用戶附加提供的信息技術服務。包括數(shù)據(jù)處理、分析和整合、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)存儲、容災服務、電子商務平臺等。 3040205000000000000 就是開這個
2025-07-25
你好,你們把你們自己的收入申報增值稅。
2025-04-28
你好,同學 計入研發(fā)支出處理,后面轉(zhuǎn)無形資產(chǎn) 不繳納
2021-05-28
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