你好,增值稅按照50萬乘以稅率來繳納的,所得稅可以暫估的。
老師問一下我原來是小規(guī)模6月剛開業(yè)的開了13萬的票(粉煤灰),老板沒有搞到成本票,前幾天又變更成一般納稅人了,認定期是從7月開始,那我這次報企業(yè)所得稅能不能把成本暫估上呀,老板不想交企業(yè)所得稅,后面拿回來普票可以嗎?
老師,請問一下2021年9月–12月的成本發(fā)票,可不可以放到2022年1月來入賬。(因為是個新工地還沒有開始開收入票,但是成本發(fā)票先開出來了。)我想2021年交點企業(yè)所得稅。
請問,小規(guī)模企業(yè)本月開了50萬的普票出去,但是對方?jīng)]有付款,我也要下個月才能把成本票開進來,那么我增值稅該交多少交多少,但是企業(yè)所得稅我可以先預估成本先不交,等下個月再開成本票嗎
小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),有個東西缺成本票,我現(xiàn)在有客戶要開發(fā)票,可以在沒有成本票的情況下先開發(fā)票出去嗎? 對方那邊說過幾天會把成本票開過來,還是說必須等到成本票到了才能開發(fā)票出去
老師,請問一下,我有個小規(guī)模的企業(yè),這個季度開了50萬普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個季度才能打款給他,然后開票進來。那這個季度我先暫估成本,下個季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
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好的,小規(guī)模一個季度是不超過45萬就免征嗎
你好,對的是的,是這么做的。
截止本年度稅率1%嗎
你好,對的是的之前3%的,現(xiàn)在是1%。
請問我以前年度虧損有60萬,是不是不把成本票開進來也沒關(guān)系,因為年度匯算清繳的時候是可以彌補以前年度虧損的
哦對的是的可以彌補虧損。
所以我沒有成本票開進來也不存在稅務風險吧
只要不是虛增的業(yè)務,可以的。