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請問,小規(guī)模企業(yè)本月開了50萬的普票出去,但是對方?jīng)]有付款,我也要下個月才能把成本票開進來,那么我增值稅該交多少交多少,但是企業(yè)所得稅我可以先預估成本先不交,等下個月再開成本票嗎

2021-12-30 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-30 10:12

你好,增值稅按照50萬乘以稅率來繳納的,所得稅可以暫估的。

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快賬用戶8908 追問 2021-12-30 10:16

好的,小規(guī)模一個季度是不超過45萬就免征嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:18

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶8908 追問 2021-12-30 10:21

截止本年度稅率1%嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:23

你好,對的是的之前3%的,現(xiàn)在是1%。

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快賬用戶8908 追問 2021-12-30 10:29

請問我以前年度虧損有60萬,是不是不把成本票開進來也沒關(guān)系,因為年度匯算清繳的時候是可以彌補以前年度虧損的

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:30

哦對的是的可以彌補虧損。

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快賬用戶8908 追問 2021-12-30 10:31

所以我沒有成本票開進來也不存在稅務風險吧

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:33

只要不是虛增的業(yè)務,可以的。

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你好,增值稅按照50萬乘以稅率來繳納的,所得稅可以暫估的。
2021-12-30
可以的,可以這么做的。
2022-12-28
你好,可以的,你這個月先暫估,然后發(fā)票到了之后,只要匯算清交之前發(fā)票到了就行,在紅沖在做發(fā)票的。
2022-12-28
你好;? ?可以先開票。 次年匯算之前取得合理發(fā)票也是可以的?
2021-12-31
您好 可以先暫估成本入賬 然后專票拿回來抵扣沖銷暫估
2021-04-22
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