你好 要是分紅要交20%個(gè)稅 要申報(bào)的??
老師,公司注銷(xiāo)好了,清稅證明文書(shū)也出來(lái)了,剩余財(cái)產(chǎn)分配給股東的,還要去申報(bào)個(gè)人所得稅紅利嗎
老師,我們稅務(wù)已經(jīng)注銷(xiāo)了,清稅證明也出具了,剩余財(cái)產(chǎn)分配還需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還是后面稅局有通知了,讓個(gè)人自己去窗口報(bào)
公司注銷(xiāo),銀行賬上還有余額一百多,這個(gè)在清算所得申報(bào)表可以填職工工資一欄嗎?還是說(shuō)必須按照分配股東來(lái)申報(bào)個(gè)稅
老師,公司稅務(wù)注銷(xiāo)完成了,拿到清稅報(bào)告了,清稅報(bào)表上有個(gè)剩余財(cái)產(chǎn)分配表上面有剩余財(cái)產(chǎn)分配給股東了,差不多2萬(wàn),這還要申報(bào)個(gè)稅嗎
企業(yè)注銷(xiāo),法人實(shí)際出資了部分,股東認(rèn)繳未出資,企業(yè)清算后虧損狀態(tài),現(xiàn)余現(xiàn)金500塊。 問(wèn)題1:《剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配表》中,“分配財(cái)產(chǎn)金額”怎么填? 理論上按股權(quán)比例分?jǐn)?,但?shí)質(zhì)股東沒(méi)出錢(qián) 問(wèn)題2:企業(yè)虧損,這500塊分配財(cái)產(chǎn)還要不要申報(bào)個(gè)稅?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒(méi)給他們買(mǎi)社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫(xiě)
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
公司注銷(xiāo)了,還能申報(bào)嗎,這樣會(huì)有滯納金嗎
你好 可以去稅局申報(bào)納稅的? 逾期申報(bào)會(huì)有罰款? 和滯納金
注銷(xiāo)后去申報(bào),這樣算逾期嗎
11月注銷(xiāo)完成的
你好 11月的個(gè)稅正常是12月15號(hào)要申報(bào)的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就快點(diǎn)去報(bào)吧??