你好,需要的。因?yàn)槟銈冞@個(gè)是辦理好了跟公司相關(guān)的稅,但是這個(gè)個(gè)人所得稅是自然人自己的事情,你們只是代扣代繳而已的
老師,公司注銷好了,清稅證明文書也出來(lái)了,剩余財(cái)產(chǎn)分配給股東的,還要去申報(bào)個(gè)人所得稅紅利嗎
老師,我們稅務(wù)已經(jīng)注銷了,清稅證明也出具了,剩余財(cái)產(chǎn)分配還需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還是后面稅局有通知了,讓個(gè)人自己去窗口報(bào)
老師,公司稅務(wù)注銷完成了,拿到清稅報(bào)告了,清稅報(bào)表上有個(gè)剩余財(cái)產(chǎn)分配表上面有剩余財(cái)產(chǎn)分配給股東了,差不多2萬(wàn),這還要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,您好,我們公司收到一筆400萬(wàn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,200多萬(wàn)給股東分紅了,也給他們代扣代繳了個(gè)人所得稅,那我們公司申報(bào)企業(yè)所得稅是可以減去這個(gè)200多萬(wàn)加稅費(fèi)在申報(bào)嗎
老師,企業(yè)簡(jiǎn)易注銷,資產(chǎn),往來(lái)已清理,清算申報(bào)表的以前年度虧損已你補(bǔ)和清算期所得稅已繳納。假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表只?,F(xiàn)金10萬(wàn),資本公積2萬(wàn),實(shí)收資本7萬(wàn),未分配利潤(rùn)1萬(wàn)。齊紅老師說(shuō)是剩余財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)元按實(shí)收資本的份額在各個(gè)所有者之間進(jìn)行分配。不用先還實(shí)收資本7萬(wàn)后,以剩余財(cái)產(chǎn)3萬(wàn)元進(jìn)行分配,是10萬(wàn)分配,是嗎?然后個(gè)人所得稅是10萬(wàn)收入-7萬(wàn)成本=3萬(wàn),30000*20%=6000元個(gè)稅分紅納稅。是嗎
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
個(gè)稅申報(bào)失敗,請(qǐng)問(wèn)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買了一臺(tái)2250元的干燥箱和一臺(tái)400元的旱煙可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我要面試一個(gè)財(cái)務(wù)專員,給他提什么問(wèn)題比較好能測(cè)試出他的專業(yè)水平
我之前有一個(gè)發(fā)票不能用但是到季報(bào)的時(shí)候我忘記掉這個(gè)票不能用就沒(méi)有點(diǎn)不勾選抵扣就被抵扣掉了,這個(gè)月的增值稅報(bào)送的時(shí)候在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么操作啊?
現(xiàn)在申報(bào)公司個(gè)人所得稅,失敗,這個(gè)提示怎么處理?
老師,我是家具行業(yè),進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是個(gè)人開(kāi)的普票,這樣在做增值稅申報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
你好,怎么查詢其他公司log
老師,你好,我們公司花了575000買了對(duì)方公司405000的股份,長(zhǎng)投權(quán)益法分錄怎么錄入呢
你好 請(qǐng)問(wèn)出口美國(guó)需要提交一份W8或者W9表格,請(qǐng)問(wèn)老師知道是什么嗎
那如果這個(gè)公司沒(méi)去申報(bào),就是股東個(gè)人的事情是嗎
不是的,你們是有義務(wù)進(jìn)行申報(bào)的。