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老師,我年底了能收回來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票較多,但是銷項(xiàng)稅額比較少,有什么辦法就是把取回來的發(fā)票做賬了,進(jìn)項(xiàng)留一部分以后抵,這樣可以嗎?

2020-12-22 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-22 11:53

你好, 進(jìn)項(xiàng)稅額先記入應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 以后認(rèn)證后記入應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶8831 追問 2020-12-22 22:34

老師,我想問下我們是汽車4S店的,就是我們廠家給我們的返利還有二手車置換補(bǔ)貼不是直接打到公戶,而是付到我們的售前的采車系統(tǒng),下次采車可以直接抵,那這個(gè)返利分錄要怎么做了?還有就是二手車置換補(bǔ)貼,比如廠家給補(bǔ)得6000,給客戶付個(gè)5000,那這個(gè)付款的分錄又怎么做了?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 06:01

廠家返利需要開紅字發(fā)票沖減進(jìn)貨成本和進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2020-12-23 06:02

你們補(bǔ)貼客戶同樣需要開紅字發(fā)票做賬

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你好, 進(jìn)項(xiàng)稅額先記入應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 以后認(rèn)證后記入應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-12-22
您好 即使沒有抵扣,該進(jìn)項(xiàng)稅額也是要入賬的,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。
2021-03-11
你申報(bào)增值稅的時(shí)候可以填位票收入,嗯你銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,肯定交很多的稅。
2022-03-04
可以繼續(xù)做無票收入的
2020-09-05
同學(xué)你好 這個(gè)你得申請才可以的
2022-10-20
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