可以繼續(xù)做無(wú)票收入的
老師,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,前期采購(gòu)的貨物,有了收入都到老板個(gè)人賬戶了,所以采購(gòu)時(shí)都是以個(gè)人卡采購(gòu)的,本不想做收入的,但是對(duì)方都給我們開(kāi)發(fā)票了,所以,我們只能做收入了。但是,我們這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)太高了,我可不可以等次月,再將這部分個(gè)人戶開(kāi)票的,再做收入。如果做收入的話,我做到哪里比較合適,因?yàn)檫@筆收入不在公戶體現(xiàn)
老師:進(jìn)項(xiàng)留底一直以來(lái)都比較大,然后我們?yōu)榱嗽銎毙枰U稅,得收入做大,但是所有的收入不管未開(kāi)票收入我都進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅分離入帳了,還能做大嗎
老師好,我們是餐飲業(yè),賬上有20多萬(wàn)留底稅額,稅務(wù)打電話讓退稅,或者做未開(kāi)票收入處理,我們不想退稅,想做未開(kāi)票收入申報(bào),那么在賬上做一個(gè)收入憑證,但是這部分收入又未曾發(fā)生,以后月份開(kāi)票再?zèng)_減,但是留底金額太大,這部分收入需要好幾年才能沖減掉,這個(gè)做法可行嗎?
老師,我們公司月收入幾百萬(wàn)的,年收入是幾億的,還有專管員加微信的,今天稅務(wù)局還打電話過(guò)來(lái)問(wèn)我們這個(gè)季度需要預(yù)交多少稅,我們公司是不是稅務(wù)局重點(diǎn)監(jiān)督對(duì)象啊?然后我們的增值稅一個(gè)月才交5000左右,是不是企業(yè)所得稅不一定每個(gè)季度都交,但是增值稅每個(gè)月是不是都得交一些?我查了增值稅之所以少繳稅是因?yàn)槟壳皫?kù)存比較大,進(jìn)項(xiàng)比較多,全部提前抵扣了
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢(qián)。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢(qián)交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
老師,當(dāng)月還能做大收入嗎,因?yàn)槲宜械臒o(wú)票收入都做進(jìn)去了
你好,可以的,這相當(dāng)于虛增以后可以紅沖。
增多少都可以嗎老師,稅務(wù)會(huì)不會(huì)查
是的 不好說(shuō) 你這個(gè)是虛增有風(fēng)險(xiǎn)
老師8月開(kāi)票出去600多萬(wàn),但是只做了300多萬(wàn),這300多萬(wàn)的票屬于7月發(fā)生的業(yè)務(wù),我就做7月了,會(huì)不會(huì)有影響
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)在七月份的話,可以做到七月份。
老師明白了,稅務(wù)上叫補(bǔ)水,他們直接補(bǔ)嗎,還是需要我改賬呢
需要賬上修改,然后交稅,可以直接去大廳繳納。
可以不用改賬嗎老師
你賬上要是不修改的話,和你實(shí)際的對(duì)不起來(lái)了,你其實(shí)支付出去了,錢(qián)你賬上沒(méi)有做不就對(duì)不起來(lái)了。
那改了納稅申報(bào)全都需要申報(bào)過(guò)嗎
不用的,如果你當(dāng)場(chǎng)直接交納了稅款,報(bào)表不需要修改,但是你的賬上得做出來(lái)。
前半年就繳了500的稅,全是零申報(bào)的
要求你在幾月份補(bǔ)交
這個(gè)月,準(zhǔn)備增量
直接繳納 還是讓你們申報(bào) 如果是直接繳納的話,你不申報(bào),只需要做賬。
補(bǔ)上你們的收入就可以。
那老師我把前半年未開(kāi)票收入進(jìn)行價(jià)稅分離一筆入帳哦
你好是的,一筆做賬。