你好,都行的,用一個科目做就行,看自己需求。
請問下老師,先收到客戶的款,做分錄是做預(yù)收嗎?還是我直接用應(yīng)收賬款放在貸方。哪樣比較方便。因為我看有老師說過很多企業(yè)都不做預(yù)收的科目,直接應(yīng)收。
老師: 1.我們公司用二維碼收款收的定金,幾天后客戶要求退款,我可以用公賬戶直接退到他的個人私賬戶嗎? 2.因為每天的銷售很多都是月底統(tǒng)一做賬,像這筆退款的話,是不是應(yīng)該單做賬 借:其他貨幣資金900元 貸:預(yù)收賬款900元 借:預(yù)收賬款900元 貸:銀行存款896.58 貸:財務(wù)費用3.42 這樣做分錄對嗎?
老師你看我這是科目余額表里應(yīng)收帳款余額在借方740多萬。我打開客戶名字看貸方是150多萬。我們財務(wù)經(jīng)理說讓我把應(yīng)收帳款貸方余額都調(diào)整到預(yù)收賬款里。我是不是看客戶名字里那個150多萬的金額做分錄。 借:應(yīng)收帳款150萬 貸:預(yù)收賬款嗎?
老師好,我想請問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因為1月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師我們有一個客戶 然后應(yīng)收應(yīng)付都有 我把他放到一個應(yīng)收科目里面了 然后當(dāng)時應(yīng)付的時候 我做的是應(yīng)收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應(yīng)收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
如果兩個都用就不行是吧
也可以,就是沒那么方便。
就是您的建議就是就只用一個科目就行,就是把預(yù)收預(yù)付就直接都用應(yīng)收應(yīng)付是吧,是不是大多企業(yè)都是這樣做的呀?
嗯,是的,用一個就行了。