您好,這樣是可以的,對的
老師 對方公司幫我們墊付充值款 分錄是做 借其他應(yīng)收 貸其他應(yīng)付嗎 然后支付給他們的時候 就是借其他應(yīng)付 貸銀行存款嗎
老師,有個問題,我們有一個的社保在10號的時候在公賬扣了款,然后后面有人把這個的社保打到了公賬上,這樣我做的話先做貸銀行存款 然后再借銀行存款,貸其他應(yīng)收,我這個其他應(yīng)收就有余額噻,這個怎么弄?
老師我們有個客戶 然后因為我們有應(yīng)收 也有應(yīng)付 然后我就把他放到應(yīng)收一個科目了 這樣可以嗎
老師我們有一個客戶 然后應(yīng)收應(yīng)付都有 我把他放到一個應(yīng)收科目里面了 然后當(dāng)時應(yīng)付的時候 我做的是應(yīng)收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應(yīng)收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
老師我們有一個客戶 然后應(yīng)收應(yīng)付都有 我把他放到一個應(yīng)收科目里面了 然后當(dāng)時應(yīng)付的時候 我做的是應(yīng)收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應(yīng)收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
老師我貸方這里應(yīng)該用什么,同一個客戶
應(yīng)該用應(yīng)付賬款的,但是你不用,那么就是應(yīng)收賬款的貸方。
老師 如果用了應(yīng)付賬款,那應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款什么時候抵消
您好,什么時候抵消都可以 的呢,你們雙方?jīng)Q定即可