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老師,我告訴2017年出口退稅沒(méi)有退回,來(lái)年4月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留底,沒(méi)退回出口退稅,退稅額是10萬(wàn),那這部分的稅額怎么樣還能退嗎

2020-12-20 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-20 14:56

同學(xué)您好,那您這就不可以退了

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快賬用戶1564 追問(wèn) 2020-12-20 15:00

是退不了了,是不是還要繳納17個(gè)稅點(diǎn)的增值稅

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齊紅老師 解答 2020-12-20 15:05

您正常辦理申報(bào)出口退稅了嗎,

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快賬用戶1564 追問(wèn) 2020-12-20 16:06

嗯,辦理了

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齊紅老師 解答 2020-12-20 16:07

那就可以的,申請(qǐng)的免稅睡飽是吧,那就不需要坐什么了

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同學(xué)您好,那您這就不可以退了
2020-12-20
當(dāng)你產(chǎn)生增值稅時(shí),沒(méi)有退回來(lái)的出口退稅不能直接抵扣增值稅,也不能在稅申報(bào)中直接體現(xiàn)。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,出口退稅和增值稅是兩個(gè)相互獨(dú)立的稅務(wù)事項(xiàng),不能相互抵扣。出口退稅是指國(guó)家為鼓勵(lì)出口,對(duì)出口企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)環(huán)節(jié)支付的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行退還的政策;而增值稅是對(duì)商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 在申報(bào)增值稅時(shí),你需要按照規(guī)定填寫增值稅申報(bào)表,如實(shí)申報(bào)銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額等信息。如果你有出口退稅未退回的情況,可以在申報(bào)表中相應(yīng)欄目填寫相關(guān)信息,但這并不會(huì)直接減少你應(yīng)繳納的增值稅額。
2024-06-21
同學(xué)你好 這個(gè)你有進(jìn)項(xiàng)才可以退稅
2022-03-30
您好,沒(méi)錯(cuò)的,就是您說(shuō)的這個(gè)意思
2025-05-22
你好 是生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè) 1到5月17000銷售額,出口退稅要留多少?這句話是什么意思 去年12月報(bào)關(guān)出口的銷售,看你當(dāng)?shù)剡M(jìn)出口管理科政策,往年4月底基本上就結(jié)束退稅清算了,今年疫情影響比較特殊
2020-07-06
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