同學您好,那您這就不可以退了
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個月沒有內(nèi)銷,只有外銷,進項票我認證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當月認證的進項稅額
老師,我告訴2017年出口退稅沒有退回,來年4月沒有進項留底,沒退回出口退稅,退稅額是10萬,那這部分的稅額怎么樣還能退嗎
我公司是一家生產(chǎn)出口企業(yè),既有內(nèi)銷也有出口業(yè)務,去年因享受了留抵退稅政策后導致進項稅額所剩無幾,但是去年的出口業(yè)務還有一部分沒有辦理出口退稅,請問老師我們?nèi)ツ隂]辦理出口退稅的業(yè)務是否還可以辦理出口免抵稅?是否會因為進項稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
出口生產(chǎn)制造業(yè),進項不足,留底稅額不能及時退稅。1.退稅有最晚申報時間么?現(xiàn)在23年5月的還沒退完。2.如果退稅金額1000留底稅額600,那當月退稅金額是400么?還是0?剩余未退稅額是1000的話是否要繳納增值稅?這部分下個月有進項后還可以再退么?
老師我有出口退稅沒退回來,因為我沒有進項稅留底了,當我產(chǎn)生增值稅的時候,我沒退回來的出來退稅能抵扣增值稅,少繳納增值稅么?那稅申報的時候能提現(xiàn)出來嗎
老師我們是個體戶,以前沒申報過,怎么查這月申報那幾種稅呀
我們小規(guī)模 4號的時候收到一張發(fā)票還沒入賬 前天開票方又紅沖了 那這個票就直接不用做賬了吧
老師 我5月在匯算請教時候,補繳去年1萬元稅款,但是當時沒計提,現(xiàn)在5月繳納了, 分錄怎么寫呢(小企業(yè)會計準則)
應交稅費應交個人所得稅,在明細賬里填哪個欄目呢?還有稅金及附加呢?
老師,雙休、單休、大小休一般按照什么要的公式去計算日薪?我目前用的是 除以26可以嗎
老師,公司買種子的,4月份購買了種子,5月份種在地里了,說是以后要給客戶展示,這個賬怎么做,買種子時我做了原材料,種地里后還怎么做呢。
應收賬款占用資金60是怎么出來的?
老師,為啥我們要登記公司的發(fā)票臺賬,就是開出去了多少發(fā)票,開進來多少發(fā)票這個?
老師一般納稅人,有一個月只有銷沒有進,那就繳納稅款2000,是不是代表與稅務局的增值稅余額,賬上的應交稅費科目一直會有這個貸方的二千相差了
老師好,公司一般5月支付4月的社保,到時在做4月份賬時,是直接把5月支付的社保算在4月份的賬上嗎,還是算在5月份的賬上。
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是退不了了,是不是還要繳納17個稅點的增值稅
您正常辦理申報出口退稅了嗎,
嗯,辦理了
那就可以的,申請的免稅睡飽是吧,那就不需要坐什么了