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老師好,請問, 我公司廠房是租的,租期是今年8.1日至明年7.31日。租金為16萬,我半年付一次,(今年8.1日付了8萬,明年2月份再付8萬,等都付齊后,對方給代開租金發(fā)票。)請問,如果對方在我匯算清繳之前把發(fā)票開給我,我就能正常稅前扣除吧? 比如明年4月份他給我開了租金發(fā)票,然后我做匯算清繳,這一年的租金就可以正??鄢??
老師,你好!我公司是在2016年變成一般納稅人的,現(xiàn)在有一個2011年的工程當(dāng)時沒結(jié)算就一直沒開發(fā)票,現(xiàn)在對方要給結(jié)算,需要開發(fā)票,我們應(yīng)該怎么開才對
公司與一家客戶最終結(jié)算,客戶方要求扣減十五萬,雙方都認(rèn)可同意了,但累計的發(fā)票以于前幾年開完給客戶方(專票),現(xiàn)在這種情況賬務(wù)要怎么處理合適?可以直接開一張十五萬的負(fù)數(shù)發(fā)票給對方嗎?還是必須要拿前幾年開的某張發(fā)票來跨年沖紅,然后減去十五萬的差額開藍(lán)字發(fā)票?
老師,我們公司有一筆三十多萬的廣告費用,在2021發(fā)生的,對方在2021年就開了票,但是由于我公司一直合作,款項一直未做結(jié)算,直到今年才正式結(jié)算全部廣告費用,對方廣告公司卻已經(jīng)在2021年開具了20萬的發(fā)票,未給我公司,現(xiàn)在與該公司結(jié)算付款,對應(yīng)在2021年開具的發(fā)票還能入賬報銷不?具體賬務(wù)咋個處理?我們是小規(guī)模納稅人
我有兩臺車給公司出租了 一個月5千 每臺 兩年一共12萬 要是個人代開發(fā)票 稅率是多少 按財產(chǎn)租賃稅收么 怎么計算的下來要多少錢的稅
老師好,資本化工資和費用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
您好,開票方式上一年一開和一次性開12萬理論上都可以,但必須優(yōu)先聽從租車公司財務(wù)的要求。對于您來說,分十年開具(每年1.2萬元)是遠(yuǎn)優(yōu)于一次性開具的選擇,因為一次性開票可能導(dǎo)致稅務(wù)局將12萬收入追溯分?jǐn)偟?016-2025的每個年度,從而要求您補繳往年個稅并可能產(chǎn)生滯納金,而分年開票則完全合規(guī)、沒有風(fēng)險。 2.稅款方面,增值稅因月租金不足10萬通常免征,主要需繳納個人所得稅和印花稅。個稅通常按“財產(chǎn)租賃所得”的核定征收率(例如1.5%)計算,分年開票的話,每年個稅約為12000元 × 1.5% = 180元,十年總計1800元;一次性開票,理論上個稅也是120000元 × 1.5% = 1800元,但會觸發(fā)前述的稅務(wù)風(fēng)險。印花稅為120000元 × 0.1% = 120元。最終金額以稅務(wù)局核定為準(zhǔn)。