同學(xué)您好,您無償送給她的話,那您需要正常視同銷售來處理,正常繳納銷項稅額
老師,我們發(fā)貨給對方,有一部分是無償贈送給對方了,這部分我們怎么消庫存呀?依據(jù)是啥?對方收據(jù)?還是對方出個證明啥的?
老師您好,問一下,我們是機(jī)器設(shè)備購買方但是由于我們提供的尺寸有誤造成機(jī)器設(shè)備返工,我們賠償對方公司一部分錢,這部分錢我們怎么入賬,需不需要對方開具發(fā)票,對方給我們開具什么單據(jù)使我們可以入賬,可以稅前扣除
老師,之前賣出去的油泵發(fā)票已開給對方,但是現(xiàn)在對方說不接受我們的漲價部分,對方又開了一張發(fā)票(漲價部分的金額)給我們,這個怎么入賬?
老師,我們退貨都是小規(guī)模,我是我進(jìn)的貨,其中一部分我又退回去,我是開發(fā)票給對方了,還是讓對方把退的那一部分開付出發(fā)票開給我。
請問我們需要用收據(jù)去跟對方換發(fā)票,但是收據(jù)丟了,對方要求寫一個收據(jù)遺失證明,以及我們開個收據(jù)給對方,沒明白為什么還要我們開個收據(jù)是啥意思,老師能講講嗎
個人獨(dú)資點填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
哦哦,好的,謝謝老師!
同學(xué)您好, 不客氣,這是我們的職責(zé)所在,如果對我的回復(fù)滿意的話,記得給我好評,謝謝!