你好 之前100 你們漲價了給他開了120是嗎 他給你開了20
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應(yīng)的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實際的收入?
老師,你好,請教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開了專票,請問下,怎么做賬?這個收到的租金還是交給了出租方的,因為出租方給我們開了發(fā)票,我們分租部分出去,對方也要我們開票,我們開了,但這個賬應(yīng)該不是其他業(yè)務(wù)收入吧,因為這個租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發(fā)票,開了部分給別人
我們收到對方多開具的一張發(fā)票,稅務(wù)上進行了全額勾選,但是入賬我們只入了一部分,是不是需要對方開具一張紅字發(fā)票來沖抵之前他們對開具的部分,那后續(xù)我們收到這張紅字發(fā)票還需要做賬嗎,因為之前只是做了一部分,多余開具的金額我們是沒有做賬的
老師,之前賣出去的油泵發(fā)票已開給對方,但是現(xiàn)在對方說不接受我們的漲價部分,對方又開了一張發(fā)票(漲價部分的金額)給我們,這個怎么入賬?
老師你好 我們單位采購了一批貨(款已付),因疫情對方一直未發(fā)貨;現(xiàn)在這批貨漲價了,對方以市場價給我們把款退了,簽了個回購的補充協(xié)議,這個要怎么做賬,需要開發(fā)票嗎
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
那這20是怎么開的。 發(fā)票內(nèi)容
比如我們開給對方,油泵80YCY 1臺1200元,對方不承認漲價的那200元,然后給我們開了一張油泵80YCY 1臺 200元。
還有個問老師,之前賣出去的油泵票已經(jīng)開給對方,現(xiàn)在對方把油泵退回來了,發(fā)票是我們當(dāng)時開給對方同樣的名稱和金額給我們開了一張發(fā)票,這個怎么入賬?
那建議把這個發(fā)票退回去,如果不認可的話,你們直接給人家開1000就可以的,把之前的120的發(fā)票收回來。
借庫存商品貸銀行存款。
不方便退了,比較久以前的了
那你沒發(fā)沖收入 相當(dāng)于20塊錢買了一個庫存商品,又增加了一個庫存商品。
那就是借庫存商品,稅費就是應(yīng)交稅費進項稅額是吧
對方給你開的專票是的
我上次是這樣做賬的,借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費進項稅,貸應(yīng)收賬款
你現(xiàn)在還可以做這個的。
就是這樣做賬也可以是嗎?
你好,對的是的,只能這么做,要不沒法做帳,實際你根本就沒有收到這個產(chǎn)品。