您好!請問對方給你開了什么發(fā)票呢
?老師,上個月公司銷售給對方一批貨,對方收到了,我們也在上個月轉(zhuǎn)成本了,然后在這個月初他們退貨了,發(fā)票沒認(rèn)證,所以我們自己開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票。但他們后來用了一小部分貨,我們重新給他開了發(fā)票,那成本我們應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
請問我們銷售一批貨物,并且給對方開具了增值稅普通發(fā)票,這批貨物價值11萬元,對方用公戶匯款7萬元,余下的款項在銀行柜面直接轉(zhuǎn)入我們公司公戶,并沒有用我們給對方開具發(fā)票時對方提供的公戶,這樣可以嘛?
老師,我公司去年5月份銷售一批貨物110000元給A公司,當(dāng)時已開了增值稅專用發(fā)票隨貨同行發(fā)給A公司,一直到現(xiàn)在都沒有收到這筆貨款,我們一直在催款,今天A公司跟我們說要把這批110000元的貨物全部退回給我公司,要我們把去年開的110000元的增值稅專用發(fā)票沖掉,這該怎么操作呢?
老師,我公司上個月銷售一批貨物并開具增值稅專用發(fā)票,在這個月對方全部退貨,并給我們開具了一張發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我公司上個月銷售一批貨物并開具增值稅專用發(fā)票,在這個月對方全部退貨,并給我們開具了一張發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報表的時候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買冰箱發(fā)票開公司能入賬嗎
老師,晚上開發(fā)票會被查嗎?
公益性捐贈,有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
增值稅專用發(fā)票,和上個月我公司開的發(fā)票金額一模一樣
請問是負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎
不是的,是正數(shù),就是相當(dāng)于他們把貨物又賣給我們了開的票
那就計入庫存商品 借:庫存商品 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
這個不是應(yīng)該沖銷售收入嗎?為什么要入庫存商品呢
因?yàn)樗情_正數(shù)發(fā)票給你,如果是你開紅字發(fā)票給他就是沖銷售收入