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我們單位應(yīng)付賬款對(duì)方?jīng)]有票一直掛在借方,如果要開票的話,對(duì)方要1%的稅錢,我想問一下老師如果一直不開票,能不能做為壞賬處理而補(bǔ)繳所得稅呢,就不用繳增值稅呢。

2020-12-18 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-18 10:07

您好,這種情況下,你的成本費(fèi)用不可以在所得稅前扣除,納稅調(diào)增即可

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快賬用戶2288 追問 2020-12-18 10:15

如何做賬務(wù)處理,一般幾年的壞賬可以這樣操作呢。

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齊紅老師 解答 2020-12-18 10:23

您好,這個(gè)不是壞賬,這個(gè)就是無票費(fèi)用,沒有發(fā)票的支出在企業(yè)所得稅上是不認(rèn)的,所以匯算清繳時(shí),這筆費(fèi)用你要調(diào)增處理,不得在企業(yè)所得稅前扣除

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快賬用戶2288 追問 2020-12-18 10:33

但這錢不能在應(yīng)付賬款一直掛著,要做憑證調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2020-12-18 10:39

你們支付時(shí)是不是做 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,對(duì)嗎? 那這筆錢付的是什么用途的,把他結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面去,如果是管理費(fèi)用的,做如下分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶2288 追問 2020-12-18 10:44

我們是買的生產(chǎn)上的輔助材料,那記到制造費(fèi)用吧。

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齊紅老師 解答 2020-12-18 10:45

是的,以后你記著,發(fā)票沒來,賬該怎么做還是要怎么做的,不能因?yàn)闆]有發(fā)票就一直在應(yīng)付賬款掛著,這是不對(duì)的

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您好,這種情況下,你的成本費(fèi)用不可以在所得稅前扣除,納稅調(diào)增即可
2020-12-18
您好,不會(huì)有影響,因?yàn)闊o票支出增加應(yīng)納稅所得額
2021-06-19
你好同學(xué),如果你沒有發(fā)票的話才那個(gè)材料已經(jīng)入庫的話,那你要做原材料。
2021-04-12
你好 假的有風(fēng)險(xiǎn) 自己考慮就可以?
2020-11-06
沒有開銷售發(fā)票也要正常確認(rèn)未票收入。沖銷預(yù)收款就可以。
2024-07-13
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