您好,需要按未開(kāi)票收入申報(bào)
老師,我想問(wèn)一下,就是我們公司甲方需要我們提前把一部分票開(kāi)出來(lái),可是這部分的業(yè)務(wù)我們暫時(shí)還沒(méi)有發(fā)生,這樣的話我們確認(rèn)收入嗎,如果確認(rèn)收入的話,分錄如何做呢
老師,老師,我們預(yù)售了一筆款,同時(shí)也給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票了?但是還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn)了,請(qǐng)問(wèn)我們給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時(shí),把已收到但尚未開(kāi)票的貨款計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目,而不是計(jì)入“預(yù)收賬款”說(shuō)是計(jì)入預(yù)收賬款就當(dāng)月要交增值稅,作為無(wú)票收入報(bào)稅.請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?還有把我們支付給供應(yīng)商的貨款但沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的計(jì)入“其他應(yīng)收款”,而不是“預(yù)付賬款”,這種做法也是不準(zhǔn)確的吧?
老師,我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃的,公司收取的部分租金和物業(yè)費(fèi)是沒(méi)有開(kāi)票的,也不確定后期要不要開(kāi)票,我現(xiàn)在是計(jì)入了預(yù)收賬款,如果后期一直不開(kāi)票,這個(gè)預(yù)收款需要怎么處理?
老師,我們公司有部分收入對(duì)方是沒(méi)有要我們開(kāi)票,我在做賬時(shí),計(jì)的是預(yù)收款,同時(shí)也確認(rèn)的增值稅,但是如果后期對(duì)方也不需要我們開(kāi)票,我就一直把這筆收入掛在預(yù)收的科目里嗎?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
你的意思,是不做預(yù)收,直接確認(rèn)收入,那如果后期又要我們開(kāi)了發(fā)票了,報(bào)稅時(shí)就沖減未開(kāi)票收入,那賬務(wù)需要怎么處理呢?
您好,是滿足收入條件做收入,滿足納稅條件做納稅申報(bào),紅字沖回原分錄后重新做賬即可