不一定的 看你以前年度有虧損的嗎
老師,利潤(rùn)表里,本年累計(jì)的凈利潤(rùn)是正數(shù)那是不是上企業(yè)所得稅,本月金額中凈利潤(rùn)是負(fù)的
老師,利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)為正數(shù),是不是就是按這個(gè)數(shù)交所得稅?
老師好,所得稅是季報(bào),這個(gè)月利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本期金額和本年累計(jì)都為正數(shù),表示要交所得稅了,對(duì)嗎?這個(gè)月需要計(jì)提所得稅嗎?謝謝!
老師,第二季度利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額負(fù)數(shù),本期金額正數(shù),那個(gè)第二季度要交企業(yè)所得稅嗎
本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)是不是一定等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)呀
老師,勞務(wù)派遣一般納人或小規(guī)模納稅人差額征稅,收到用工單位105萬(wàn),代付員工工資社保費(fèi)80萬(wàn),一般納稅人和小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)分列怎么做?
老師您好,取得發(fā)票有兩種商品在一塊開的發(fā)票,我們銷售的時(shí)候可以單獨(dú)開灶具發(fā)票1500元嗎?因?yàn)橛袝r(shí)候是單獨(dú)賣的
以前幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅怎么能查到抵沒抵稅
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請(qǐng)問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對(duì)了
老師我們公司在過年時(shí)給每個(gè)員工都發(fā)了大米白面豆油,這時(shí)應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅對(duì)嗎?可是我當(dāng)時(shí)忘記了了以為不用交個(gè)稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費(fèi),我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對(duì)建筑行業(yè)發(fā)生居間費(fèi)(相當(dāng)國(guó)際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費(fèi)稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤(rùn)反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無(wú)員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
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嗯嗯,我后邊想問的就是這個(gè),他現(xiàn)在凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是17000多,上一年度虧損26000多,那這個(gè)季度我報(bào)稅,該怎么填表嗎?老師
你好,申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?填寫你的利潤(rùn)總額,然后彌補(bǔ)虧損,它自動(dòng)出。
就是收入成本利潤(rùn)這些都還是按照之前的正常填寫,在彌補(bǔ)虧損那一欄填寫17000多這個(gè)數(shù)就可以了嗎?利潤(rùn)總額就是0,稅也是0,這樣對(duì)嗎?老師
你好,利潤(rùn)總額填寫你利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,然后填寫彌補(bǔ)虧損一欄。
彌補(bǔ)虧損,這個(gè)都是自動(dòng)出的,一般不需要自己填寫。
那這樣彌補(bǔ)虧損了,就不用等到匯算清繳的時(shí)候再?gòu)浹a(bǔ)了是這樣嗎?老師
匯算清交也可以彌補(bǔ)你的收入,做了你匯算清繳不也得做收入。
我的意思是現(xiàn)在已經(jīng)彌補(bǔ)虧損了,匯算清繳的時(shí)候虧損的數(shù)據(jù)是會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)還是也要手動(dòng)填寫上去,今年盈利的17000多彌補(bǔ)上一年度的虧損26000多,最后還虧損9000多?這三個(gè)數(shù)要手動(dòng)填寫還是自動(dòng)帶出來(lái)呢?
需要的 匯算清繳也得填寫